 
                            你好!抵扣肯定是抵扣不了。 至于能税前扣除多少,要税务局确认
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师你好:请教一下我们是现在是小规模纳税人,准备11月份升一般纳税人,可是我们现在还有150万左右工程活干了,合同还没签也没做结算,工程材料票也就是进项票已经回来了,可是对方说等我们升成一般纳税再给他们开票,多少税钱他们愿意出,可是我们进项一分都不能抵扣,这样增值税就干交9%的税可以吗?税负太高?
比如使用差额开票功能,录入含税销售额2000万元和扣除额1200万元,系统自动计算税额38.10万元和不含税金额1961.90万元,备注栏自动打印“差额征税”字样。想咨询三个问题,1.这是开的普票还是专票?2.那么我们作为销售方可以用自己的进项税额抵扣这38.1万销项税吗?3.对方单位收到这张进项普票,可以作为自己的进项抵扣销项税额吗?
老师,我们买了7000块钱的原材料,但是原材料有问题,影响了我们的生产,所有让对方赔付我们4万块钱,另外7000的货退给他们,货款并还给我们(7000已经给开了发票,我们也已经抵扣了),退货时他们用了我们两个桶,我们收取他1400元,后来又买了他家17000得设备,这样签协议内容可以吗?7000的进项税他扣掉了,这个7000票我们还用退还给他吗?
请问老师,对方被注销了,开不了发票,我们可以凭合同,付款单,注销材料,等资料税前扣除,比如货物含税价11.3万元, 1,我们税前扣除多少钱? 2,我们可以抵扣进项税1.3万元吗?
资料:某空调生产企业为增值税一般纳税人,2023年10月购销情况如下: (1)外购原材料主材一批,取得的通过税务机关认证的防伪增值税专用发票,不含税价款200万元。 (2)向某公司销售1.5匹空调1000台,出厂单价0.339万元(含税价)。 (3)外购辅料零配件一批,取得的防伪增值税专用发票上注明不含税价款100万元。(4)向外地经销商销售2匹空调500台,出厂单价0.35万元(不含税价)。 (5)支付某物流公司运费10万元(不含税)并取得增值税专用发票。另支付装卸费0.8万元(含税),取得对方开具的普通发票。 (6)从小规模纳税人丙公司处购进零件支付含税价款0.6万元,取得丙公司开具的普通发票。 (7)由于库存保管不善,上月购进的账面价值6万元的原材料被盗,该批原材料进项税额已抵扣。 (8)11月月初有留抵税额12.5万元。 上述取得的增值税专用发票均已勾选认证并申报抵扣。 要求:请按下列顺序计算该企业10月份应缴纳的增值税额。 (1)计算销售1.5匹空调的销项税额; (2)计算销售2匹空调的销项税额; (3)计算当月购进业务可以抵扣的进项税额; (4)计算被盗原材料不得抵扣的进项税额;(5)计算该企业10月份应纳增值税税额。
 
                请问公司注册地在珠海,员工被外派去茂名工作,员工在茂名租房可以抵扣个税吗?
河南受益所有人信息备案,是否都要填或填免报提交?谢谢老师,有人说没接到银行通知或短信不用填,是吗?谢谢老师
老师,中间商销售蔬菜,可以直接开0税率普票吧?不用再向税局走什么流程
老师,有工商年检的网址吗
老师,被人挑刺,有人说自己的不是的时候怎么办?感觉要爆炸了
老师您好,想问下我司是百分百被控股公司,受益人备案信息怎样填写
老师好 (消费税问题) 这句话:金银首饰和其他产品组成成套消费品销售,按销售额全额征收消费税,从高适用税率。 我的问题:那比如珠宝玉石是在基础环节征收,珠宝玉石当时出厂并销售时已经按照销售额2万*10%交过消费税了,那金银铂钻在零售环节的销售额是8万,组成套装出售价格是10万(2+8),那是说在零售环节按照10万*10%(按珠宝玉石的税率)来交消费税吗?而已经交过的2万*10%的珠宝玉石的消费税交了也就交了也不能抵掉,是这意思吗?
老师,74题计算时第二步当期应纳税额是负数是不是就代表不需要交税?是留抵?
老师,你好,我们不可能24年和25年只缴纳过一次印花税啊。是不是筛选的条件有问题?为什么找不到呢
@董孝彬老师接一下,谢谢,问题一,老师这三种表述的意思分别是:加权————每一个产品进出库数量都要有清单的意思?比例法:——主营业务收入不分品类,但是库存出入库要分?全额结转———全部商品出库?(不是很太理解呢老师)————麻烦老师分别给解释一下这三种结转方法,并且列举几个对应行业!(不着急,您先忙!)