你好!抵扣肯定是抵扣不了。 至于能税前扣除多少,要税务局确认

老师你好:请教一下我们是现在是小规模纳税人,准备11月份升一般纳税人,可是我们现在还有150万左右工程活干了,合同还没签也没做结算,工程材料票也就是进项票已经回来了,可是对方说等我们升成一般纳税再给他们开票,多少税钱他们愿意出,可是我们进项一分都不能抵扣,这样增值税就干交9%的税可以吗?税负太高?
比如使用差额开票功能,录入含税销售额2000万元和扣除额1200万元,系统自动计算税额38.10万元和不含税金额1961.90万元,备注栏自动打印“差额征税”字样。想咨询三个问题,1.这是开的普票还是专票?2.那么我们作为销售方可以用自己的进项税额抵扣这38.1万销项税吗?3.对方单位收到这张进项普票,可以作为自己的进项抵扣销项税额吗?
老师,我们买了7000块钱的原材料,但是原材料有问题,影响了我们的生产,所有让对方赔付我们4万块钱,另外7000的货退给他们,货款并还给我们(7000已经给开了发票,我们也已经抵扣了),退货时他们用了我们两个桶,我们收取他1400元,后来又买了他家17000得设备,这样签协议内容可以吗?7000的进项税他扣掉了,这个7000票我们还用退还给他吗?
请问老师,对方被注销了,开不了发票,我们可以凭合同,付款单,注销材料,等资料税前扣除,比如货物含税价11.3万元, 1,我们税前扣除多少钱? 2,我们可以抵扣进项税1.3万元吗?
资料:某空调生产企业为增值税一般纳税人,2023年10月购销情况如下: (1)外购原材料主材一批,取得的通过税务机关认证的防伪增值税专用发票,不含税价款200万元。 (2)向某公司销售1.5匹空调1000台,出厂单价0.339万元(含税价)。 (3)外购辅料零配件一批,取得的防伪增值税专用发票上注明不含税价款100万元。(4)向外地经销商销售2匹空调500台,出厂单价0.35万元(不含税价)。 (5)支付某物流公司运费10万元(不含税)并取得增值税专用发票。另支付装卸费0.8万元(含税),取得对方开具的普通发票。 (6)从小规模纳税人丙公司处购进零件支付含税价款0.6万元,取得丙公司开具的普通发票。 (7)由于库存保管不善,上月购进的账面价值6万元的原材料被盗,该批原材料进项税额已抵扣。 (8)11月月初有留抵税额12.5万元。 上述取得的增值税专用发票均已勾选认证并申报抵扣。 要求:请按下列顺序计算该企业10月份应缴纳的增值税额。 (1)计算销售1.5匹空调的销项税额; (2)计算销售2匹空调的销项税额; (3)计算当月购进业务可以抵扣的进项税额; (4)计算被盗原材料不得抵扣的进项税额;(5)计算该企业10月份应纳增值税税额。
给房主对公转房租是2025年7月份,开房租发票的合同里可以写从2025年1月1日到2025年12月31日吗?这样开一整年好开
按最低工资缴纳社保踩红线,要求按实际工资缴纳,成本太高,按多少踩既不踩红线又不触发风险提示
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗? 还是说要求生育津贴全部给我,不要补贴800块呢,
老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本,现在怎么改回?用以前年度损益调整科目?分录怎么写,摘要怎么写
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资产负债表里的应付职工薪酬是负数,是啥意思
朴老师,我公司是电商公司,拼多多店铺8月份关店了,不能进去导数据了,旺店通里有订单和发货的数据,但没有结算的数据,但外账要结算的数据确认收入,那我现在外账该按什么金额来确认收入?
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思