借:其他应收款,贷:银行存款
老师好,建筑行业,和别的公司分摊费用,由对方公司先付,完工后再结算,我们怎么做分录?并且我想知道,原始凭证都在他们那里,那我们到时候要做成本的时候,拿什么单据抵?复印他们原件吗?
因为去年员工借款刷单,钱借给员工时是挂了其他应收款这个科目,后面在平台刷单扣去相应的佣金后钱到我们账上了,当时没说冲借款,去年的我入了收入了,能否回去调整为其他应收款,不做收入,因为老师在群里说要做收入,那当时借给员工挂了其他应收怎么平呢
请问老师,我们单位因为财务人员失误,多扣了个税,税务人员让我们在汇算清缴时候调出来,我现在交税费的单子怎么做分录呢
你好老师,员工不管因为什么原因在我们这里写的借条,我们财务怎么做分录?支出时和对方在撤回调时候?
老师你好,我们单位缴纳社保后因其他原因,有一职工的保险从社保处申请退回了,这个款得怎么做会计分录,缴纳时做 借 管理费用 贷 银行存款,现在怎么做?请老师给予帮助谢谢!
进项发票这个月不抵扣,下个月抵扣怎样能让购货方不能红冲发票?
老师,您好,我想向您请教一下,有一个客户想要把购买方那里,不写企业名称,写:个人,也不写个人的姓名和身份证号,这样行吗?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
撤回是什么情况呢