分红的话,是看你股东是个人还是公司的 如果是个人,按照20%缴纳个人所得税 如果是公司,那么是免税的

老师你好,就是我调整了跨年度21年的账,通过利润分配…未分配利润调整的,未分配利润之前是亏损的,现在调整后是33.2万,盈利了…,那我汇算清缴的时候要不要补交所得税
12月利润分配未分配利润做了24万,这个需要提取法定盈余公积吗?还有利润股东分红交20的个人所得税这个是什么意思?
老师我想问一下我的分公司去年产生了盈利情况,企业所得说是汇总到总公司的,我只做了利润分配-未分配利润这一步有关系吗
老师,我21年公司未分配利润是35万,公司领导说盈利的钱已经交了企业所得税,要分红的话怎么分,还要交税吗
老师,23年做22年汇算清缴的时候,我开始做的分录是借:所得税费用,贷:应交企业所得税,我领导说让我改成借:利润分配-未分配利润,为什么
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们是分公司,股东应该是总部
你们分公司是没有股东的,你们都没有法人地位的
那这个35万交了所得税87500元等于262500元,这个金额分配给分公司老板就要交20%个税了
那个是总公司分的时候,才缴纳的 不是你们分公司缴纳的