你好,计提,借:应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 缴纳的时候,借,应交税费,应交增值税贷,银行存款。
你好!请问小规模纳税人计提缴纳增值税分录怎么写?
小规模缴纳增值税从计提到缴纳的会计分录怎么写?
请问小规模结转增值税的的会计分录怎么写
请问小规模计提、结转、缴纳增值税的的会计分录怎么写
结转增值税: 小规模季报季度结转 ,一般纳税人月报月度结转。 小规模、 一般人结转增值税的会计科目分录怎么写
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 请问这个是什么分录
你好,这个是一般纳税人用的。
请问小规模季度申报、缴纳时的增值税会计分录怎么做
你好,就是上面说的。 计提,借:应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 缴纳的时候,借,应交税费,应交增值税贷,银行存款。
如果有减免的增值税应该怎么写
计提,借:应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 缴纳的时候,借,应交税费,应交增值税贷,营业外收入-税收减免
请问小规模涉及 未交增值税 的科目吗
你好小规模不涉及这个。
请问二季度申报时会计是按这个一般纳税人做的账,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 现在应该怎么调账
你好!红字冲减之前的分录,然后按正确的重新做
正确的怎么做
计提,借:应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 缴纳的时候,借,应交税费,应交增值税贷,银行存款。 2023-07-27 16:22:08
请问缴纳是做到二季度还是三季度的账里面
你好!2季度计提,3季度初缴纳
请问做这一步 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 现在应该怎么调账 是什么意思呢
你好!你做同样的分录,金额写负数,冲减之前做的上面的分录就好了
这一步是多余,不需要做的是吗
你好!是的。不需要做这个