您好 请问可以把您6月份库存现金明细账截图一下么
老师,你好。我们是一般纳税人,零售批发行业。很多时候,货已经收到了,但发票有没有开回来,但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来,就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题,例如8月的预估凭证是这样的 借:库存商品5000 贷:应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 到下个月发票回来时 借:库存商品-5000 贷:应付账款—暂估价-5000 借:库存商品 6000 贷:应付账款6000 这样对冲后,发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上,请问一下是什么原因?
师请问下原来会计在2021年9月份做了一个无票收入,可是9月份申报表里他没有填写这笔收入,然后等我接手后查看报表收入与账上收入不一致,我就和他说了,他自查后说这比收入没申报,然后他说把原来那个冲红,然后他把10月份账上又补做了一笔分录冲红9月份那笔分录,然后12月份又重新开的同等金额的发票, 无票收入分录 借银行存款 贷主营业务收入 然后冲红9月份无票收入的分录 借应收账款(红字) 贷主营业务收入(红字) 老师这种情况科目余额表也不平,我该怎么办呢,蒙圈了,还请指点
老师好。请问我上个月有张发票做错了,是这样的,我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是:借:主营业务成本,贷:库存现金,然后这个月是银行付款的,我就调整了,借:库存现金,贷:银行,然后银行回单的分录是:借:应付账款,贷:银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。
老师您好,我们是一家小规模的建筑公司,在2022年1到6月,合计计提了26万的人工成本。会计分录如下 借:主营业务成本 贷:应付账款 并相应的结转了损益 在9月份的时候,我冲回了这笔分录 借:主营业务成本(红字) 贷:应付账款(红字) 9月份发生材料成本192775.5元,结转材料成本 借:主营业务成本192775 .5 贷:原材料192775.5 但是目前出现了,主营业务成本的负数余额,请问该怎么处理呢?
老师你好,麻烦帮我看一下我的科目余额表,5月都好着呢,但是到6月份库存现金贷方发生额为负数,我只是在6月份冲红3做的凭证,借:主营业务成本1886000贷库存现金1886000,6月做同样的分录,然后金额是负数而已。请问我这是哪里出问题了呢?如何调账呢?
要抵扣销项税额时,看期末留抵税还是上期留抵税
老师,我们有家公司,小规模,要做破产清算,需要怎么做,对外需要的报表必须用外账做的那一套吧
老师你好,怎么区分什么时候用债券投资,其他债权投资,其他权益工具投资
老师,外圆内方是什么意思
老师,一般纳税人人力资源外包,增值税按全额纳税,企业所得税怎么算呢?比如合同总金额10万,一张开98000(代发工资和代缴保险),一张开2000(收对方的手续费,也就是收入),98000是我们的成本,因为这98000我们后期会通过银行代发工资和代缴保险,税务局会认可这98000成本吗?
建筑企业,预收的工程款,如何区分是缴纳预缴增值税还是缴纳增值税,缴纳增值税发生是根据什么来确定的。
你好老师我的课程今年10月到期,有些课程还来不及看,那到时过期我还能看?
老师,个体工商户的名称是秦悦,那公司还以用这个名字吗,会不会显示核名不通过呀
客户注册了ab公司,社保在a公司买a公司报工资,现在新注册的b公司需要报工资,就把他踢过去那边报工资了,社保还是在a公司购买,但是没报工资了。这样会有问题吗?客户又担心领不到退休金
你好,老师,我想问下我之前买的课程今年10月要到期了,课程到时候还能看?
有呢?晚点给老师大发
好的 等您上传图片哈
老师早上好,麻烦你帮我看一下谢谢
您用的贷方负数啊 -1886000.00 您看下您的凭证 这样写了 发生额是负数 正确的啊
那就不用改啥了对吗?
是的 不用改啥了哈 正常的
好的,谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问