您好 请问可以把您6月份库存现金明细账截图一下么
老师,你好。我们是一般纳税人,零售批发行业。很多时候,货已经收到了,但发票有没有开回来,但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来,就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题,例如8月的预估凭证是这样的 借:库存商品5000 贷:应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 到下个月发票回来时 借:库存商品-5000 贷:应付账款—暂估价-5000 借:库存商品 6000 贷:应付账款6000 这样对冲后,发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上,请问一下是什么原因?
师请问下原来会计在2021年9月份做了一个无票收入,可是9月份申报表里他没有填写这笔收入,然后等我接手后查看报表收入与账上收入不一致,我就和他说了,他自查后说这比收入没申报,然后他说把原来那个冲红,然后他把10月份账上又补做了一笔分录冲红9月份那笔分录,然后12月份又重新开的同等金额的发票, 无票收入分录 借银行存款 贷主营业务收入 然后冲红9月份无票收入的分录 借应收账款(红字) 贷主营业务收入(红字) 老师这种情况科目余额表也不平,我该怎么办呢,蒙圈了,还请指点
老师好。请问我上个月有张发票做错了,是这样的,我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是:借:主营业务成本,贷:库存现金,然后这个月是银行付款的,我就调整了,借:库存现金,贷:银行,然后银行回单的分录是:借:应付账款,贷:银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。
老师您好,我们是一家小规模的建筑公司,在2022年1到6月,合计计提了26万的人工成本。会计分录如下 借:主营业务成本 贷:应付账款 并相应的结转了损益 在9月份的时候,我冲回了这笔分录 借:主营业务成本(红字) 贷:应付账款(红字) 9月份发生材料成本192775.5元,结转材料成本 借:主营业务成本192775 .5 贷:原材料192775.5 但是目前出现了,主营业务成本的负数余额,请问该怎么处理呢?
老师你好,麻烦帮我看一下我的科目余额表,5月都好着呢,但是到6月份库存现金贷方发生额为负数,我只是在6月份冲红3做的凭证,借:主营业务成本1886000贷库存现金1886000,6月做同样的分录,然后金额是负数而已。请问我这是哪里出问题了呢?如何调账呢?
老师,本月新加一名员工,工资2万,奖金3.6万,工资没有个税,奖金个税比如一千。那给他发工资时,分两笔支付,用途工资2万和奖金3.5万,还是一笔按用途工资5.5万付
老师请问,公司注销了,以前有员工社保公司没有交的,员工还能要求补缴吗?
企业纳税总额与企业年报公式的数据不一致怎么写情况说明
老师,公司注册资本二万元,老板投资款本月存入,工商和税务这边需要做什么吗?
个人去税务局代开房屋租赁费用于政府办公,有哪些税?得交多少税款?
老板在客户所在地开了一张近2万元的烟酒发票,能入业务招待费吗?
老板用公户给客户公司的经理转了5千元钱,备注了备用金,这个钱肯定不会再回来了,这个要怎么入账呢
设计公司拍mv费用属于啥费用
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减值影响债券的摊余成本吗?
有呢?晚点给老师大发
好的 等您上传图片哈
老师早上好,麻烦你帮我看一下谢谢
您用的贷方负数啊 -1886000.00 您看下您的凭证 这样写了 发生额是负数 正确的啊
那就不用改啥了对吗?
是的 不用改啥了哈 正常的
好的,谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问