同学您好,其他单位转款进来还账面其他应付款,这样能降低其他应付款用应收的单位转款进来还其他应付款也有同样的效果。

老师,请问公司想要注销,但是其他应付款和实收资本有余额,公司账上已经没钱了,其他应付款也无力偿还,其他应付款是股东,股东同意不用还款,请问账务上要怎么处理
老师您好,请问一个单位的其他应收款和其他应付款可以只设一个吗?比如员工A借备用金是其他应收,员工B费用报销又是其他应付,甲公司借单位款是其他应收,单位向乙公司借款又是其他应付,像这种是不是可以统一一下,方便以后核算?
你好老师,我们单位电费是两家承担,每月电费交到我们单位挂账其他应收款,发票拿回来我单位支付全额电费 借 银行存款 贷 其他应收款 发票入账 借 管理费用 贷 银行存款 其他应收款挂账除了走营业外收入还有其他冲账方法吗?
老师,我是代账公司上班,收到客户的银行流水是往外付的款,备注货款,有的没有备注,请问这种情况借方应该记应收还是应付,还是其他应收,其他应付
公司员工买小零件,本应该走报销,借:办公用品 贷:其他应收款 借:其他应收款 贷:银行存款 但是代理记账 是 借:办公用品 贷:应付账款-单位 借 :其他应收款-员工 贷:银行存款。导致应付账款挂了好多小金额的单位 ,其他应收-员工 余额也很大 我应该如何去调整啊? 是否可以做借:应付账款 贷;其他应收款-员工吗?有好多笔都是那样做的[捂脸]
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
其他单位转进来也是增加其他应付款,然后其他应付款还款出去,这样也是负债一增一减,没影响吧?
同学您好,学员您好,是的,对的
那也没降低其他应付款呢?如果用其他单位转款进来,借:银行存款,贷:其他应付款a公司,然后用这个进来的钱还账面的其他应付款b公司,借:其他应付款b贷:银行存款,总体,资产一增一减,负债一增一减,也没有降低负债呀
最终调到营业外收入还是很大余额呢
同学您好,是的没错, 是这样的负债一增一减,不会降低负债,可调到营业外收入
有没有办法将其他应付款降低,调到营业外收入就少了
同学您好,复式记账,不可能有单边调整的,有借必有贷。