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老师,您好,公司用对公账户替股东给第三方支付款项,但是真实的业务,就是我们替股东付款,这个分录怎么做

2023-07-28 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-28 15:33

借:其他应收款
贷:银行存款

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快账用户2583 追问 2023-07-28 15:36

老师,这种对公付款第三方,没取得发票,确实是垫付的,也可以吗,当时确实是股东需要我们支付这笔款,发票也没开公司,公司就是垫付款,这种用调增吗

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快账用户2583 追问 2023-07-28 15:37

公司之前问股东借过款,可以是其他应付款吗

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齐红老师 解答 2023-07-28 15:37

可以,计入其他应付款也可以的

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快账用户2583 追问 2023-07-28 15:38

需要调增吗

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齐红老师 解答 2023-07-28 15:42

不需要调增的,这个只是挂往来了

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快账用户2583 追问 2023-07-28 15:44

老师,那我除了粘贴银行回单,还需要附什么呢

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齐红老师 解答 2023-07-28 15:46

有银行回单就可以了

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借:其他应收款
贷:银行存款
2023-07-28
挂股东的往来,其他应收款-股东
2023-07-28
您好! 借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
2022-04-13
同学你好 按照实际的来做就行了
2021-06-17
您好!要这个股东分名字打到公司账上吧,这样才会清晰,避免以后不必要的麻烦哦
2021-12-18
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