你好。学员。按照收入100登录的

老师,我是小规模,在实现了销售收入100元,那我写会计分离的时候是: 借:应收账款(或银行存款)贷:主营业务收入-未开票收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 我应该怎么算出来100元要缴纳多少税
有一笔业务,老师,我想咨询一下,如果我预收了店家100元的货款,我走的事借:银行存款100元,贷:预收账款100元、发货时是借:预收账款100元,贷:主营业务收入100元,后来又返店家奖励50元走的是:借:销售费用50元,贷:银行存款50元,那我们对该店家的账该如何登记了
老师。我想问下。我预付的时候是140628.54元,少给人家支付了11.4元,我当时记账是:借:预付账款贷:银行存款。,然后那11.4元我公司业务员支付给了对方,所以我收到的发票是对方足额开的,借:管理费用贷预付账款。那我现在应该咋做账把账目上预付账款这个贷方余额冲掉呢
老师,帮我看一下下面的分录,最后收到返利对方票折后,我怎么入账 1.付采购款: 借:预付账款 1000万 贷:银行存款 1000万 次月收到货品入库在: 借:库存商品 850-税 借:进项税额 税 贷: 预付货款 850 最后还有150万收到票时,合同上说明达1000万产家返利50万,那最后这次是收到50万银行入账,再收到150万发票票折50万后是100万。 请问收到这50万时和收到灾100万的票时如果做账?
老师 单位有一个100元的货款 本来七月份的时候是预收100元,但是七月份就做了借应收账款 贷 主营业务收入的分录 借银行存款 贷 应收账款 ,八月份实际销售时候又做了一次借应收账款 贷主营业务收入 这种要怎么调账 账上一直挂着100元的应收账款
比如,合同金额10万,优惠10%就是优惠1万,实际收款9万,这个优惠10%要什么写进合同?要体现原来的合同金额。发票金额9万。
汇所清缴里面工资薪金账载金额是填哪个金额
老师您好,公司基建开始前先进行三通一平工程,已发生的成本里包括土方,道路,场坪,围挡,临时大门还有其他措施项目费,当时签了三个合同,一是三通一平一阶段工程,三通一平二阶段工程,围墙及部分场坪工程,财务分别建了两个在建工程卡片(1.围墙及部分场坪工程2.三通一平工程)现在能达到使用状态,请问应该如何核算呢,能转固吗?还是往哪里放呢?
请问外购进来的烟酒用于宴请客人和给客人送礼分别应该怎么记账?
减少注册资本,的流程中,要求给债权人发书面通知,告知公司减资,是发给所有债权人吗,滚动结算的债权人呢?另外实务中大家都做了通知债权人这一步吗
公司做注册资本减少,名义减资,同比例减资,对公司一些长期合作的短期负债,滚动结算的债权人,是否需要发减资的通知呢?还是就直接公示就行?
请问老师公司以前是一般纳税人简易征收3%,现在变一般计税13%,那在税务系统开票怎么操作?要变变更什么手续吗?
@朴老师,我想问下我们连人带设备一起租赁的话是怎么开票大类 湿租的开票大类选择什么,开票明细应该怎么写,如何来区分干租 因为有的大类一选择租赁他就会带出来13%的税率
请问老师,总分公司的内部交易,合并的时候怎么调呀
公司做注册资本减少,名义减资,同比例减资,对公司一些长期合作的短期负债,滚动结算的债权人,是否需要发减资的通知呢?还是就直接公示就行?