是的,结转成本是按照进项发票结转

您好老师,我公司是一家机动车销售公司,一般厂家给我们开机动车专票,我们在销售的时候开机动车销售发票。问题是厂家开的专票是不减除折让和金融费用,但是我们在给客户开机动车发票时是减去优惠和金融费用实打实客户购买车支付的款项,这样在月末结转成本的时候,所结转成本要比进项成本都高,觉得有问题但又不知道问题出在哪
老师您好!我公司的一般纳税人,我的进项专票每台两千左右,但是客户要求,我开出的销项要三千多一台,那这样我的利润不就是很高了,我结转成本是按照进项发票结转吗
老师,下午好,请问我这边一家小规模纳税人单位,营业范围是有食品销售,保健品销售,进货的对方公司是一般纳税人,所以开过来的发票是13%的。然后我想请问下关于成本的结转,是不是我单位如果有卖货出去,那就对应要结转成本?那这个结转成本是怎么去计算呢?是按照进货公司开过的发票上的金额算成本吗?利润进货发票写的一盒的36.633663元,那卖出去一盒,我结转成本就按照36.633663进行结转成本吗?还是说可以直接按照一个比例做结转成本呢
老师, 我们是建筑公司,有些挂靠的项目无法取得工程进度表,这样的话开出发票确认收入时就不知道怎么结转成本了,如果每个项目的利润保持在8%左右计算结转成本,比如这个月开票1000万,利润1000*8%=80万,成本就用1000-80=920万是这样计算吗?
老师, 我们是建筑公司,有些挂靠的项目无法取得工程进度表,这样的话开出发票确认收入时就不知道怎么结转成本了,如果每个项目的利润保持在8%左右计算结转成本,比如这个月开票1000万,利润1000*8%=80万,成本就用1000-80=920万是这样计算吗?
老师,个税申报时给临时工申报工资按一般劳务报酬,汇算清缴时是不是不能合计到应付职工薪酬
老师,我们是建筑公司,甲方工抵房抵给我们公司,我们再抵给了班组个人,由甲方直接网签到个人名下,账务处理要怎么做呀,这种视同销售吗?
4月份一次发第一季度的工资,平均每个月4000多,一次发一万多。咋申报个税呀?缴税吗?
老师,我们是私立学校,食堂和学校账目分开管理,学校代食堂收入餐费收入和其他的营业收入,账户给了学校管理,属于学校代收代付,学校代收餐费时 借 银行存款-食堂账户,贷 其他应付款-代收食堂餐费。支付给食堂营业款属于学校代付, 借 其他应付款-代收食堂餐费,银行存款-食堂账户 ,这样就完结了,但是,出纳给学生充饭卡时收了张100的假币,记到了学校的账上,没记食堂账,走的学校的账目,借 现金 100 贷 营业外支出,100后来他自己垫付了100,又冲了营业外支出,但是食堂账户流水上收了两次100,这就导致其他应付款-代付食堂款少了100,他收假币又垫付操作正确吗
补申报劳务报酬可以让个人自己去交吗
老师餐饮行业报的收入是门店优惠前的吗?
老师好,请问我们公司要做审计,审计公司需要看我们什么资料啊
我从代账公司拿回了一个个体工商户,查账征收的,现在有一个财报年报需要申报,我要怎么申报,怎么操作?
四季度财务报表申报有问题,可以直接在汇算清缴填写正确的财务报表申报吗?还是四季度的报表季度所得税申报表,都要更正
老师您好,请问主公司是一般纳税人,想开几个小规模公司当分公司,那分公司开票的话税率是1%吗,所有分公司都按1%征税吗,年底可以享受小微企业税收优惠吗
那这样利润就很高了,客户要求虚开几百一台,这样做有风险吗
以前我结转成本没有按照进项发票的金额一样,就是暂估,一台设备有其他东西是没有发票的
不要虚开,按实际的成交价开具发票
抵扣进项发票不是按照顺序来的,这次的销项开出的设备和抵扣的进项不是同一批设备
这个没有关系。只要有购进就可以