计提工资=实发工资%2B个人社保%2B个人公积金%2B个税

老师 我想请教下计提工资和发放工资的分录 比如本月应该发放的工资总额是8000元 ,扣除个人承担的社保400元 实际应该发放的工资是7600元 本月计提工资的会计分录应该怎么写呢,下个月发放的时候 会计分录又应该怎么写呢
请问老师计提和发放工资社保和公积金的分录,以及计提工资时应付职工薪酬/工资是应发工资还是实发工资呢?
老师我计提了工资,等发放工资的时候的时候应该调整是不。调整的数据应该是发放工资=计提。发放的工资等于公司部分的社保+公积金+实发工资对不。
请问老师,单位给员工扣除社保公积金(社保+公积金623)后实际发放的工资是4500,那我计提的时候应该计提5123还是4500
老师,下午好,如果先缴纳社保后发工资,计提社保计提公司部分,计提工资呢,应发吗(含个人部分社保),实发是扣了社保的,那发放工资的时候,应付职工薪酬是实发吗
收到股东注资后,都需要做什么后续工作
老师我现在再做账,我的项目名称是比如2024年桥梁维修项目,但是这个项目有一个票是名称是某某路三号桥人行桥工程,但是确实是2024年桥梁维修项目的成本,我再计入主营业务成本二级科目的时候,可以按2024年桥梁维修项目来计入吗?
老师,在自然人电子税务局,怎么查询到或下载更新员工自己填写的专项附加扣除,员工说已经填了,我这边点开看不到
您好~想咨询下:商贸行业 、咨询行业,两个行业的增值税和企业所得税税负,分别是多少?
24年12月固定资产投入使用,并收到部分发票,按发票金额入账并于2025年1月计提折旧,现2025年11月会收到剩余发票,小企业会计准则,不知道怎么处理好,税务有没有风险
招待费和无发票的费用通常的报销审批流程是怎样的
老师,a代理商库存较多,现在通过我们公司跟b代理商联系沟通,可以以现在的代理价转售给B,但每台需要另外再支付2000元给B.不过他们之间又不能直接销售,a需要把货退给我们公司,我们再售卖给B,他们之间不能直接对接,那a怎么把每台2000元的款支付给B
老师,我们公司是建筑公司,审定价和开票相差1.3万未开票,审计费1.5万他们付的,要退回他们,意思是1.3万的票 不开了,审计费1.5万也不转了,差额2千转对方这样可以吗
有哪位老师能帮帮忙,我非常感谢。我公司今年申报高企,要求调24年和23的账。我不知道从哪里下笔。
老师办理清税证明提示这些需要怎么操作