可以的,可以这么做的。但是你补了之后财务报表有影响吧。

老师,请问19年申报表进项税额有问题,1、申报表已认证,账上分录做错,没有做到进项税额,全部计入费用;2、19就是已认证申报抵扣,但是19年未入账。20年的申报有认证抵扣了的发票,但是账上也没有做账,这种我应该在当期怎么调整吗?
老师您好,我想请问一下,去年的两个月份,已经报税了,但是没有勾选进项发票,没有勾选认证,是在申报表上直接填的进项数,请问还有补救的办法吗?可以去税务大厅更正申报吗?谢谢
12月份的增值税已经申报了,但是发现了之前的两笔用于福利的进项税已经抵扣了,账上我在12月份做转出处理,但是申报表没法改了,可以在1月份申报的时候弄么,但是这样申报报表的时候,增值税的金额可能也对不上了
老师,就是我看见前会计他在做账的时候一月份认证了八份进项专票,申报表也申报了,但是一月份的账上只记了五笔,因为还有另外三笔没有付款,所以他就没入账。这样我的账上的进项税跟申报表上的进项税就对不上了,我二月份已经结账了,那我把还有三份已抵扣但没有入账的进项税额补记录在三月份,可以吗?还是这样操作也可以,到年底对平就行?
老师,我在6月申报5月增值税时,系统带出进项发票,我已经认证抵扣了一张进项票,但是发票没有收到,我5月账也没体现,但是税已经申报缴纳了,现在做5月账可以怎么入账呢??或者怎么处理呢?
老师,今天早上弄了一般纳税人的税务登记,现查了一下开票额度只有1万,签的合同33万,怎样调整额度?一般申请了多久批得下来啊
老师,我想请问下,第一个问题:我们一般纳税人,销项税额10万,进项税额是5万!!!那增值税是不是要交5万?!!! 第二个问题是,每年这个退税!退的是企业所得税还是增值税呀?
总分机构实际,总公司在季度预填企业所得税申报表时,要合并填写收入、成本、费用吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答?
老师,公司长期借款金额很大,中途有归还几笔,在计算利息时需要先减去己归还剩余的欠款计算利息?还是按原借款金额计算利息,再用计算好的利息减去己还款后做为最终利息?
做过审计的老师,固定资产折旧的年限,只要高于最低年限就行吗?比如房租构筑物,我定的是50年,机械设备20年?
@董孝彬老师 老师 我们是个体户1-6月为定期定额户,因第二季度开票超过30万,被改为查账征收交了1773.31元经营所得,请问第四季度要怎样核算后经营所得税不退也不缴
老师,一般一个公司的章程,是谁制定的?
老师,收购电影院是不是要看报表,要看报表那些问题呢
老师请问一下,个人独资企业的法人,他的经营只有一个人开了一个小档口,连续三个月申零申报工资,现在系统提示问他是不是离职,这种情况下还能继续跟他零申报工资吗?
是的,就是会影响报表,老师那应该怎么做啊
你好,你可以做到这个月的
那我上个月的进项数据就不一致了,这个咋弄啊
两种做法,你反结账修改,然后申报给税务局的也修改 这样的话就是一致的,还有一种做法,做到这个月之前的就不要管了,你累计起来,这两个月合计起来是一样的就行。
老师,那做到这个月的话,凭证是按正常的做吗
你好 是的 是这么做的。
老师,如果修改的话,报上去的只要修改一下报表就行了吗?这个月报的,现在还能修改吗
财务报表和企业所得税都需要修改
可以的,可以修改的
老师,所得税已经扣款了,修改了会再扣款吗?修改是指申报作废重新填写?
不会的,不会重复扣款的
感觉还是老师的第二种方法省事儿些啊
对的,是的,是这么做的。
谢谢老师耐心解答
不用客气,周末愉快