当然也要计入销项税额

老师您好,我公司是建筑劳务有限公司,主要是向对方提供建筑劳务服务,如工地上的抹灰,瓦泥工,安装等,请问我们给对方单位开具的增值税专用发票中,货物或应税劳务、服务名称这一栏写的是建筑劳务,这样的增值税专用发票是不是还要到税务局额外上税?
老师好,公司业务内贸加外贸,本月将办公室租赁给别的公司,开具了一张增值税电子普通发票,申报税时附表一“开具其他发票”中有这份发票金额。公司账务需要计入销项税吗?另外印花税变为季度缴纳,这份租赁费也要算在合同金额缴纳印花税吗?
老师,我们公司给境外企业提供技术服务,收取服务费,开具了普票金额4131.05元,税率是免税, 如果是出口的货物销售就会存在交附加税的情况,但我们这个就是技术人员给对方提供了个咨询服务,也不会存在国内进项的情况, 请问我在申报增值税报表的时候需要针对免税服务费的金额去缴纳附加税吗
4.长正技术咨询公司为增值税一般纳税人,2020年6月发生以下经济业务。(注意,技术咨询类公司为现代服务业,增值税税率为6%,保留两位小数。)(1)为天信公司(小规模纳税人)提供产品研发服务并提供培训服务,取得研发服务收入30万元(含税),培训服务收入10万元(含税),发生业务支出8万元。40÷m106=(2)为成宇公司提供技术项目论证服务,取得不含税收入120万元,开具增值税专用发票。(3)向湘悦公司转让一项专利技术取得技术转让收入240万元,技术咨询收入60万元,已履行相关备案手续;另转让与专利技术配套使用的设备一台并取得技术服务费,开具增值税专用发票,设备金额50万元,技术服务费20万元,上述价款均不含税。(4)购进电脑及办公用品,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,支付运费,取得增值税专用发票注明的金额为1万元。要求:(1)计算该公司本月允许抵扣的进项税额。(2)计算该公司本月的销项税额。(3)计算该公司本月应纳增值税额。(4)作出相关的会计处理。
4.长正技术咨询公司为增值税一般纳税人,2020年6月发生以下经济业务。(注意,技术咨询类公司为现代服务业,增值税税率为6%,保留两位小数。)(1)为天信公司(小规模纳税人)提供产品研发服务并提供培训服务,取得研发服务收入30万元(含税),培训服务收入10万元(含税),发生业务支出8万元(2)为成宇公司提供技术项目论证服务,取得不含税收入120万元,开具增值税专用发票。(3)向湘悦公司转让一项专利技术取得技术转让收入240万元,技术咨询收入60万元,已履行相关备案手续;另转让与专利技术配套使用的设备一台并取得技术服务费,开具增值税专用发票,设备金额50万元,技术服务费20万元,上述价款均不含税。(4)购进电脑及办公用品,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,支付运费,取得增值税专用发票注明的金额为1万元。要求:(1)计算该公司本月允许抵扣的进项税额。(2)计算该公司本月的销项税额。(3)计算该公司本月应纳增值税额。(4)作出相关的会计处理。
请问,税务局让作进项税额转出,这个时间应该在哪期?因为我们供应商疑似不真实业务,让做转出。
老师,调汇时银行存款科目与应收账款科目分2张凭证调还是在同一张凭证调?
请问老师收到去年预缴的企业所得税退税会计分录怎么做,小规模企业
子公司还在注销公示中,母公司能注销吗?会不会因为子公司还未注销完导致母公司的投资收益不予确认?
电商平台,库存管理,用什么软件合适呢,便宜点的
企业所得汇算清缴,风险提示,财务报表中申报的全年工资金额跟个税系统申报的金额不一致,主要原因是财务报表中的工资所属期是1-12月的,个税系统按申报日期看的话,是1-11月的,每月25发上月的工资,个税申报是滞后一个月的,请问这个有风险吗
老师你好,我想问一下农民个人有砍伐证,能不能开出个人的免税发票?
请问给对方供应了一批货物,需要安装调试,这个安装调试费在标书上明确了金额 请问给对方开发票的时候,要开出来,是不是就是9%,不是和13%的?
老师好,一个项目每次农民工专户都会收到开票金额的百分之20,这次农民工专户只收到2万,可以先不发工资吗?因为是异地,代发工资比较麻烦
老师你好,我们是出口退税企业,外币户每月都有余额,月末按照最后一个工作日的汇率*外币户期末余额,和账套的金额不一致,我需要调吗?
那老师,如果我们获取对方开的5%租赁费专票,可以直接计入抵扣吗?
同学,专票是可以扣除的
老师,我们是一般纳税人,提供租赁服务,开具租赁费专票可以选择简易计税方法嘛?
一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。
老师,我们公司日常采用一般计税方法缴纳税款,这次开具租赁费同时采取简易计税方法,是不是在计算缴纳增值税时候5%的租赁费应该计入销项税额,然后如果取得5%的租赁费可以全额抵扣进项?
同学,你取得的简易计税的发票进项是不能抵扣,但你们开出去,作为销项税额的