在的具体的什么问题。
@郭老师回答,请其他老师不要接了,谢谢
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@郭老师回答,其他老师不要接,谢谢
@郭老师回答,其他老师不要接,谢谢啦
老师!我们公司要调增发票额度,税务局要求提供四流,那个运费单提供物流发票不知道行不行?
想问一下资本成本的计算一般模式里,分子为什么要用年资金用资费用而不是总的用资费用啊
老师,这几天面试,经常被问,分析一般都哪些纬度着手,可以详细展开聊聊
老师,给我公司做保洁的人员去税局代开劳务费发票给我们就可以是吗?
每月工资14000工资怎么算
老师您好 公司付给个人 个人发来的发票抬头是却是公司 这种是不是不能收 算不算虚开
老师,我们公司就是之前账是外帐做的,然后我们去年有笔退款是去年3月发生的,但是这笔退款实际也没开票,但是外帐直接冲收入了,导致申报上去的汇算清缴的所得税收入和增值税收入不匹配,请问这个应该怎么去调整呀,所得税现在现在显示和增值税收入差10万,所得税少报了10万,但是这10万我们也没收入发生
老师看看工银行卡里多了7.59利息收入,怎么做账啊,怎么是负数呢
我公司购买了a公司的土地,a公司是小规模纳税人,可以给我公司开具几个税点的增值税专票
小规模代开增值税发票的话,税率多少?
我们公司委托别的公司做店面玻璃隔断,我们公司提供5片旧玻璃,其他材料承接方购买,工程款10000,签订合同时支付百分三十,完工支付余款。这个我怎么做账呢?
你好,借委托加工物资贷原材料, 借预付账款贷银行 借委托加工物资加工费,贷预付账款 收回来 借库存商品,贷委托加工物资。
我有一笔材料,去年8月份进项认证了,9月份发现发票开错,开具了红字信息表,当月进项抵扣也扣除出来了,对方10月份开具红字发票,我又做了整张发票红字(这样相当于我进项税额多扣了一次),现在发现错误了,请问下我现在要怎么改正呢
你好,你申报进项转出的时候申报了几次?
你账务处理两次都是怎么做的?
借委托加工物资贷原材料, 借预付账款贷银行 借委托加工物资加工费,贷预付账款 收回来 借库存商品,贷委托加工物资。 承接方没给发票有影响吗?
没有发票,实际业务产生了,你可以正常做账、汇算清缴,之前发票到了就行,如果还没有到的话,你做了成本得纳税调增了。
单位办理资质 需要上社保的人数 我们单位只给20个人上社保 一个月,然后这些人员就不在我单位上社保了 我单位不申报个税可否 我们单位应该怎么做
你好,你给他们减员就可以的,他们还有工资吗?
你给他闪报了个税没有?
你好,你申报进项转出的时候申报了几次? 老师,是一次,9月份的时候开具红字信息表转出了 购材料的时候借:原材料5万 进项税额1万 贷:应付A公司6万 9月份开具红字信息表 直接抵扣了(当月认证的—红字信息表 ) 红字发票来: 借:原材料—5万 进项税额—1万 贷:应付A公司—6万
借原材料 应交税费,应交增值税进项, 贷应付账款 再做一个红冲。
保修期内换货,只涉及换,没有费用产生,出库的商品怎么做账。2021年卖的
你好,你们单位承担这一部分还是有人给你们承担的。
借原材料 应交税费,应交增值税进项, 贷应付账款 再做一个红冲。 什么意思呢?你这是购入的时候,跟拿到红字发票的时候把?
你不是多做了红冲的 在冲回来 这个是第一次入库的
你给他们减员就可以的,他们还有工资吗?给他申报了个税没有? 老师 办资质的单位说 不用我们没给他们发工资 也不想给他们申报个税 只在我们单位上社保一个月即可 这样有税务风险吗? 不用我们给这20个人发工资 也不用在我们个税系统给他们申报个税 只在我们单位上社保一个月即可 这样有税务风险吗
最好给他们申报个税,因为现在查的很严格,已有社保,不给他交个申报个税的话,属于挂靠,这个是违法的,查到的话企业有罚款,而且影响他个人退休 再跟他们协商一下,给他申报几百块钱工资
公户支付出去,然后再私下问他要回来。
老师 如果我们按照个人承担的484元发工资 社保扣完 工资是0行吗
还有就是你不是多做了红冲的 在冲回来 这个是第一次入库的 但是后面又开了蓝字过来了
可以的,可以这么做的。