在的具体的什么问题。

@郭老师回答,其他老师不要接,谢谢
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@郭老师回答,其他老师不要接,谢谢啦
@郭老师回答,请其他老师不要接,谢谢啦
我发现之前给员工申报个税的时候,把大病险10元税前扣除了,所以我这边调整了下,一共产生补税两块钱,这个由公司承担了,想问这笔钱怎么做账呢
公司给个人支付的吊车租赁费 (带人工) 没有发票 对公转做成工资可以吗 要是开发票怎么开
我老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,现在施工队开了安装发票进来,这个发票是直接进入到主营业务成本哪里吗?这样的话,利润表上面就是收入小于成本,这样是对得吗?
老师,我有个疑问,高新复审是审过去三年,如果不通过,那是不是过去三年享受过的高新优惠就要吐出来,补税?
企业所得税新增的怎么填写
老师,个体都需要申报哪些报表
电子税务系统里还有今年前几个月份,以及2024年的进项发票,未认证税额大概有165块钱,基本上是一些铁路电子客票,这个怎么处理?不认证可以么
老师,我问下有家公司要转股,法人打了8000到公司账上,用来交个税的,这笔法人打的8000以后也不用还了,是挂实收资本好还是挂往来好啊,以后也有可能也会注销
个人独资企业,生产经营个税,法人自己缴纳的。没有经过公司,做了所得税费用,不让税前扣除,不做可以吗?
主要想承接:学校的宿舍管理,学校的安全管理……比如学生的安全……之前很早办理了一个公司的经营范围里有:校园物业,现在没有这个词了,工商注册时搜索不到……那请问像这样的业务,注册个物业公司合适吗?
我们公司委托别的公司做店面玻璃隔断,我们公司提供5片旧玻璃,其他材料承接方购买,工程款10000,签订合同时支付百分三十,完工支付余款。这个我怎么做账呢?
你好,借委托加工物资贷原材料, 借预付账款贷银行 借委托加工物资加工费,贷预付账款 收回来 借库存商品,贷委托加工物资。
我有一笔材料,去年8月份进项认证了,9月份发现发票开错,开具了红字信息表,当月进项抵扣也扣除出来了,对方10月份开具红字发票,我又做了整张发票红字(这样相当于我进项税额多扣了一次),现在发现错误了,请问下我现在要怎么改正呢
你好,你申报进项转出的时候申报了几次?
你账务处理两次都是怎么做的?
借委托加工物资贷原材料, 借预付账款贷银行 借委托加工物资加工费,贷预付账款 收回来 借库存商品,贷委托加工物资。 承接方没给发票有影响吗?
没有发票,实际业务产生了,你可以正常做账、汇算清缴,之前发票到了就行,如果还没有到的话,你做了成本得纳税调增了。
单位办理资质 需要上社保的人数 我们单位只给20个人上社保 一个月,然后这些人员就不在我单位上社保了 我单位不申报个税可否 我们单位应该怎么做
你好,你给他们减员就可以的,他们还有工资吗?
你给他闪报了个税没有?
你好,你申报进项转出的时候申报了几次? 老师,是一次,9月份的时候开具红字信息表转出了 购材料的时候借:原材料5万 进项税额1万 贷:应付A公司6万 9月份开具红字信息表 直接抵扣了(当月认证的—红字信息表 ) 红字发票来: 借:原材料—5万 进项税额—1万 贷:应付A公司—6万
借原材料 应交税费,应交增值税进项, 贷应付账款 再做一个红冲。
保修期内换货,只涉及换,没有费用产生,出库的商品怎么做账。2021年卖的
你好,你们单位承担这一部分还是有人给你们承担的。
借原材料 应交税费,应交增值税进项, 贷应付账款 再做一个红冲。 什么意思呢?你这是购入的时候,跟拿到红字发票的时候把?
你不是多做了红冲的 在冲回来 这个是第一次入库的
你给他们减员就可以的,他们还有工资吗?给他申报了个税没有? 老师 办资质的单位说 不用我们没给他们发工资 也不想给他们申报个税 只在我们单位上社保一个月即可 这样有税务风险吗? 不用我们给这20个人发工资 也不用在我们个税系统给他们申报个税 只在我们单位上社保一个月即可 这样有税务风险吗
最好给他们申报个税,因为现在查的很严格,已有社保,不给他交个申报个税的话,属于挂靠,这个是违法的,查到的话企业有罚款,而且影响他个人退休 再跟他们协商一下,给他申报几百块钱工资
公户支付出去,然后再私下问他要回来。
老师 如果我们按照个人承担的484元发工资 社保扣完 工资是0行吗
还有就是你不是多做了红冲的 在冲回来 这个是第一次入库的 但是后面又开了蓝字过来了
可以的,可以这么做的。