若维修车辆的是固定的维修公司,计入应付账款
老师,我想咨询一下这个我们厂是做沥青混凝土的,我们厂买了15辆车做运输用,但是15辆车去外面加柴油不方便,也为了节约成本,我们公司做了一个存放柴油的仓库,还买了加油机,第一个问题是,公司允许自己设置柴油仓库 吗,第二个问题,我们公司做外账,柴油从来都是一张发票一张费用平账的,借,销售费用 借,制造费用,进项税,贷,银行存款,没有做过柴油的库存数,可是这个月柴油供应商给我们开了很多的票过来,这次的票相当于平时做账的5倍的数量,这个月开的票相当于平时5个月的用量,我该怎么做账前后衔接又不显得很假呢
老师:6月供应商给我们子公司开一张40多万商品混凝土的专票,我们也没有抵扣,现在因为项目土地证变更不到子公司,所以这张专票要退给对方,让他们重开,这个要对方提交红字发票申请对吧,那我这张发票联和抵扣联都要退还给对方了?那我在6月已做了应付账款,我在7月也做了季报,那本月对方红冲的话,我也得做笔红字分录,把原来的应付账款冲掉了对吗?
老师,我公司收到一张车辆加油票,需要冲帐,之前一直都是收到票后,走应付账款支付了该笔费用,这个月说油卡还有很多钱,不需要再转该笔费用,我查了一下这几年的帐,没有看到有预付账款挂帐的数,那我该怎么冲帐啊?
老师,我们公司是混凝土行业的,涉及到很多混凝土运输车辆,像公司应付车子的维修费用,还没有收到发票的费用,一般都是寄到哪个科目的,应付账款里面吗?
我在A公司旗下的子公司B衍生的项目组C,我们所有设备费均由子公司B承担,生产用原材料等费用我们自己承担,款项是由A公司先垫付,所以机器设备入库时,我做的分录: 借:其他应收款-子公司B 贷:其他应付款-母公司A 材料入库分录: 借:原材料-XX材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款-XX供应商, 母公司A代付款时 借:应付账款-XX供应商 贷:其他应付款-母公司A 但是现在我们项目组有几条生产线又被子公司B收回去了,我的账该怎么做呢? 1、涉及到购入的固定资产和租入的固定资产;涉及到车间的装修材料及装修费用(报销款) 2、涉及到原材料(己收货和未收货,已付款和未付款) 3、涉及到员工工资,己发放和未发放。 我在决算的时候,账面上该怎么体现出来呢?麻烦老师帮我理一下,把分录帮我写一下
小规模独立核算的分公司,不叫的24年的印花和滞纳金怎么写凭证?
老师,不管办什么公司必然有章程的吧,我们公司是24年成立的,当年没有发生业务,报表数据为0,填工商年报资产状况信息时填0过不了,所以我把资产总额和负债总额填了0.001,这样有问题吗
蚯蚓粪和蚯蚓一样的税率吗?
老师,咨询您一个问题: 1.我公司主要销售门窗,是代理商的形式,现在承包了一个工程业务,销售货物和安装是分开签订合同的,销售开的13%的发票,安装开的9%的发票。这种开票方式对吗?我看了有些资料显示,外购的门窗进行销售安装,应该统一按照13%或者统一9%来开票,那我们就可能多交或者少交税了吗? 2.还有就是,如果按照分开13%和9%合理开票的话,安装部门可不可以选择简易计税呢,是不是只要总包方同意简易计税,我们就可以开3%的发票呢?
老师去年企业所得税收入多报10万,增值税和帐都是对的,怎么改,是需要改汇算清缴吗
老师从这个表中如何看出单位缴纳和个人缴纳部分呢?
为啥124300现金流量表不体现呢?这笔是退回的货款
老师,汽车服务公司,给平安公司做理赔维修汽车,开发票的时候,发票名称应该选择什么?劳务*汽车维修?第一个大类选择劳务可以吗?开成劳务*修理修配劳务,可以吗?不太确认大类和后面的小项该选择什么
业务送燕窝给客户,怎么入帐合理
老师,做财务要情商高,要会管人,要会相处是吗
他自己本身也没有工司,也不开票的话,我记到哪个科目里合适呢
其他应付款就可以了
对方没有发票的话,我可以直接银行转账给对方吗?
可以直接银行转账给对方。只是汇算时,要调增
是汇算清缴时调增吗?就是要多交企业所得税,是这个意思吗
是的,你的理解是对的。