借:原材料等科目
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税
贷;银行存款

老师好,月末结转增值税是 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 还是说可以直接 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
应交税费-应交增值税-进项税额转出 月末要做结转 如何处理
税务稽查到2021年的发票有问题,要进项税转出,罚款加滞纳金,请问这个增值税如何结转,借以前年度损益调整,贷应交税费应交增值税进项税额转出,借进项税额转出贷未交增值税吗
应交增值税-进项税额转出如何结转?
老师,一般纳税人期末增值税结转,先结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税进项;再结转销项税额:借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 还是直接进项销项差额结转:借:应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
老师,刚准备做成本会计,我需要用到哪些表格核算成本呢
老师你好,本人名下开通了两个个体户,其中一个广东,一个湖南的,现在想查询一下两个个体户分别上年申报了多少销售额,请问在哪里可以查询呢?
老师您好!我觉得算的都对啊,但是账载金额、实际发生额、税收金额均为209705.3元,,但是个税扣缴端25.1-12月本期收入累计为153929.85元 可能1、因为25年6月计提的7万多工资,在26年5.30日才发完,所以自然人扣款个税上本期收入应该在个税所属期26年5月申报这笔工资,。在25年个税上就少申报这笔了 2、可能还有别的原因我不懂 我怎么都算不一致咋办,也不知道哪步错了, 要不就这样申报汇算清缴了吧?
一般纳税人当月就只红冲一张发票,下月申报增值税。会涉及情况说明吗
老师,如果这月就作废一张发票,是一般纳税人。下月申报增值税会很麻烦吗
老师,汇算清缴原值比对异常,原值小,税务局的大,该如何处理
老师:政府单位工会结婚慰问可以购买护肤品吗?
你好老师,请问广东个体户,工商管理公示时,打开广东省的网站,输入企业税号后显示公司不存在是什么原因呢?
老师,请问下企业所得税汇算清缴的职工薪酬,2025年计提数是20万,实际发放数是15万,账载金额填20万,实际金额填15万吗
老师,主营业务收入下面的出口收入与出口免税收入有什么区别?