你好 公司买了按揭付款的车,借:固定资产,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:长期应付款,银行存款 分期付款的时候,借:长期应付款,贷:银行存款 计提折旧的时候,借;管理费用等科目,贷:累计折旧 需要卖车的提供相应的发票入账
公司2018年按揭买的车,按揭款230662.53,分24个月还,今年8月刚好最后一个月,做分录一直都是借应付账款—车贷,贷银行存款,今天做完发现应付那变-2514.51,是负数,我要怎么做白能把它弄平
老师好!公司按揭购车,没有发票,是不是要估价入固定资产?分录怎么做?然后正常按照估价计提折旧?按月支付的按揭款应该怎么入账?
请教一个公司买新车按揭的。那么按揭的本金和利息会计分录怎么做呢。比如每月按揭还款金额是31693.09元.其中本金是28184.89元,利息是3508.2元.会计分录: 借:其它应付款28184.89 借:财务费用3508.2 贷:银行存款31693.09 还是会计分录: 借:其它应付款31693.09 贷:银行存款31693.09
请问一下,我们公司购买了一辆车,购车款是58.6万,首付付了28.6万,剩下的按揭付款,按揭付款没有直接从公户里面扣,是4s店直接办了一张别的银行卡的钱,那我这边是不是要每个月从公户把钱转到这个银行卡里面?
公司买了按揭付款的车,我应该每个月怎么做分录,需要卖车的提供什么数据,每月按揭的钱是支付给银行吗
老师五月末报年报的都是什么类型的单位需要报
支付给客户的违约金,再计算应纳税所得额,为啥可以税前扣除
老师汇算清缴管理费用办公费,在哪张表哪行调整
请问老师一般对账单根据科目余额表取数还是明细账取数呢?
老师,2024年的汇算清缴,我点进去后,系统直接就划了几个勾,有的是灰色的勾,有的是蓝色的勾,然后我没有改动,直接点了下一步,也就是系统自动就让我填了A000000企业基础信息表,A100000企业所得税年度纳税申报主管2024版,A105000纳税调整项目明细表,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,A105080资产折旧,摊销表,A106000企业所得税弥补亏损明细表,我还需要选其他的表吗,我们是小微企业
老师免填期间费用明细表,管理费用调减20元,主表中第五行管理费用填写,直接减去20后填写吗?之前100,现在写80
我们用其他单位饿哦饿电 电费分割单是我们自己做吗?可以税前抵扣吗
坏账准备书上也算呀?老师
老师,收到的普通发票,需要勾选吗
资产负债表和损益表只填当月的数据还是要填前面所有的数据
分期付款时候,借长期付款(是包含每月按揭金额和利息合计),对吧,折旧按照车的发票总额
你好,是的,是这样的
借:固定资产,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:长期应付款,银行存款(银行存款是首付款,长期应付款是剩余车的金额吗),那每月利息怎么做分录
你好,每个月的利息,已经包括在这里面了 借:长期应付款,贷:银行存款
老师,那这里的固定资产总额,是包含了所有利息的
你好,是的,固定资产入账金额本来就是包括利息的
好的,老师,那正常长期应付,是支付给卖车的,还是银行,利息的发票是按月开吗
你好,正常的长期应付款,这里是支付给银行。 利息发票可以按月开具
和融资租赁处理是不一样的对吧,老师
你好,是有点不同 的
按揭付款的合同里,只约定了剩余按揭的金额,需要约定每月包含利息的按揭金额吗,贷款是农行,那是不是每月找贷款农行开票
你好 需要约定每月包含利息的按揭金额 是每月找贷款农行开票