你好 公司买了按揭付款的车,借:固定资产,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:长期应付款,银行存款 分期付款的时候,借:长期应付款,贷:银行存款 计提折旧的时候,借;管理费用等科目,贷:累计折旧 需要卖车的提供相应的发票入账
公司2018年按揭买的车,按揭款230662.53,分24个月还,今年8月刚好最后一个月,做分录一直都是借应付账款—车贷,贷银行存款,今天做完发现应付那变-2514.51,是负数,我要怎么做白能把它弄平
老师好!公司按揭购车,没有发票,是不是要估价入固定资产?分录怎么做?然后正常按照估价计提折旧?按月支付的按揭款应该怎么入账?
请教一个公司买新车按揭的。那么按揭的本金和利息会计分录怎么做呢。比如每月按揭还款金额是31693.09元.其中本金是28184.89元,利息是3508.2元.会计分录: 借:其它应付款28184.89 借:财务费用3508.2 贷:银行存款31693.09 还是会计分录: 借:其它应付款31693.09 贷:银行存款31693.09
请问一下,我们公司购买了一辆车,购车款是58.6万,首付付了28.6万,剩下的按揭付款,按揭付款没有直接从公户里面扣,是4s店直接办了一张别的银行卡的钱,那我这边是不是要每个月从公户把钱转到这个银行卡里面?
公司买了按揭付款的车,我应该每个月怎么做分录,需要卖车的提供什么数据,每月按揭的钱是支付给银行吗
老师,这3个产品的销量比例,咋算的
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
老师好!去年的社保今年基数调整补交了40多块钱,但其中个人部分无法收回,因员工突发疾病去世了,那个人部分可以计入什么科目
公司有张总李总合伙经营,持股比例各49和51公司欠银行2000万借款。张总要把49的股权全部转给李总,转让中欠的债务如何处理
朴老师在吗?有问题追问
当月处置的固定资产还要计提折旧,那处置的时候累计折旧是当月折旧后的金额还是月初的金额?
你好老师个体户经营超市 春节期间付给扭秧歌的钱会计分录怎么做
报关单出口日期是456月,现在是7月6号,我可以在7月15号之前开456月关单对应的出口发票吗?然后在七月15号之前申报出口退税吗?感谢老师回复,谢谢
分期付款时候,借长期付款(是包含每月按揭金额和利息合计),对吧,折旧按照车的发票总额
你好,是的,是这样的
借:固定资产,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:长期应付款,银行存款(银行存款是首付款,长期应付款是剩余车的金额吗),那每月利息怎么做分录
你好,每个月的利息,已经包括在这里面了 借:长期应付款,贷:银行存款
老师,那这里的固定资产总额,是包含了所有利息的
你好,是的,固定资产入账金额本来就是包括利息的
好的,老师,那正常长期应付,是支付给卖车的,还是银行,利息的发票是按月开吗
你好,正常的长期应付款,这里是支付给银行。 利息发票可以按月开具
和融资租赁处理是不一样的对吧,老师
你好,是有点不同 的
按揭付款的合同里,只约定了剩余按揭的金额,需要约定每月包含利息的按揭金额吗,贷款是农行,那是不是每月找贷款农行开票
你好 需要约定每月包含利息的按揭金额 是每月找贷款农行开票