关键是什么业务开来的?
老师你好,我们上个月开的专票,我们是小规模,这个应该怎么做账?
你好 老师 我们公司是小规模纳税人 跟医药有关 收到一张23000的茶叶普票 应该怎么做账呢?
老师别人用我们公司开的发票,给我们税点,我们是小规模纳税人,我应该收几个点
老师好,我们是小规模的,收到别人开来的24033元的票,应该怎么做账?
你好,老师我们是小规模纳税人,之前收到客户的转账,我计入未开票收入了,现在我们又给客户退了一部分款,我应该怎么做账?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
老师,请问我新入职一家公司,前任已离职没有人交接,我要怎么查询未申报退税的报关单数据。谢谢! 电子税务局或电子口岸,怎么查询哪些报关单已经申请过退税,哪些报关单还未申请过退税。
老师,个体户老板申报经营所得时不能享受6万免税,说已在综合所得中享受减免,我只是添加了人员报送并没有报送工资,怎么修改让在经营所得里享受减免呢
老师,个体户改查账征收了,老板就又新成立一个定额核算的个体户,用定额的新户开了一部分发票,但是金额不大,会有风险么
老师,我说错了,是我们开给他的。我们是农产品销售,他们是酒店采购的
开的免税的普票,就直接做收入,不体现增值税
我们不是免税的,我们也是在别人那里购买来的。具体分录是什么?
主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01 应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 假如交税 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
季度达不到30万是免税的做营业外收入需不需要交企业所得税?
是的,要交所得税的哈