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老师好,当月暂估了 借 库存商品 贷 暂估 那么期末这暂估要不要 做一笔 借 主营业务成本 贷 库存商品

2023-08-01 07:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-01 07:57

同学你好 卖出去了就要做成本的分录

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快账用户8244 追问 2023-08-01 07:58

哦 次月 是不是把这笔做红字 在根据发票 正常 借 库存商品 贷 银行

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齐红老师 解答 2023-08-01 08:06

对的 正常做红字分录就可以

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快账用户8244 追问 2023-08-01 08:07

老师,那是不是 期末结转的成本 也要做红字的

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齐红老师 解答 2023-08-01 08:09

你收到暂估入库的发票了吗

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快账用户8244 追问 2023-08-01 08:11

收到的情况下 是不是 要把结转的成本红冲 在蓝字入账的

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齐红老师 解答 2023-08-01 08:12

对的 是这样操作的

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同学你好 卖出去了就要做成本的分录
2023-08-01
你好 销售出去可以这么做的
2020-11-22
把前面两笔做负数,再做笔正数就行了。
2021-12-09
可以的,可以这么做的
2023-04-14
你好   发票来了与你实际暂估的金额一致吗? 你这个 货款还没有支付吗  
2021-06-04
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