您好,通过营业外收支来调平就可以了
老师,请问一下12月提的附加税(城建,教育)比实际缴税多了2分钱,小数差异本月冲税款时,多计提的这个钱是放营业外支出还是红冲处理呀
老师,您好,请问12月计提的税和实际申报的差2分钱,计提的比实际的多2分钱,在1月怎么处理,谢谢
请问多计提了员工个人所得税怎么处理呢?实际上在缴纳的时候并没有缴纳
1.2022年本年度第二季度企业所得税计提分录计提多了,但缴纳是合适的,多计提的企业所得税第三季度需不需要做账务处理,怎么处理,如何做分录? 2.增值税账上比申报表少一分钱,需不需要调账,如何调?分录是怎么样的
老师,缴纳税款的时候发现比计提的多一分钱怎么处理
老师麻烦一下,每个月录完凭证,用不用录接转成本和收入凭证
请问老师,这样做账务处理符合规范吗?
缴纳保险怎么录凭证,工资表怎么录
你好 麻烦请教下 这个题目租金在租出的上年年末就收取了,那2016年12.31开始建设,那2016年末收去的租金是2017年的,那么抵税就在2016年抵税嘛? 哪年收就哪年低嘛? 还有2020年末不是会预收2021年的嘛 那不是应该也会丧失嘛?不也应该抵税嘛 但是答案只是2016年末到2019年末抵税
老师,申报无票收入 怎么操作?
支票后面被背书人没有写委托收款的话,会怎么样呢?
俩个回执打到一张纸上 算几张附件
老师,美元签合同单价是一个汇率,现在汇款过来和结汇怎么比较汇率?
@朴老师,我们购进原材料进行生产设备本来要销售,已经结转到库存商品了,现在要转变用途要改到固定资产,请问需要怎么操作,账务处理?以及什么佐证资料
23年7月进项认证了税局现在要求我倒回去23年7月做进项转出,请问可以吗?我得改多少东西呀