您好,通过营业外收支来调平就可以了
老师,请问一下12月提的附加税(城建,教育)比实际缴税多了2分钱,小数差异本月冲税款时,多计提的这个钱是放营业外支出还是红冲处理呀
老师,您好,请问12月计提的税和实际申报的差2分钱,计提的比实际的多2分钱,在1月怎么处理,谢谢
请问多计提了员工个人所得税怎么处理呢?实际上在缴纳的时候并没有缴纳
1.2022年本年度第二季度企业所得税计提分录计提多了,但缴纳是合适的,多计提的企业所得税第三季度需不需要做账务处理,怎么处理,如何做分录? 2.增值税账上比申报表少一分钱,需不需要调账,如何调?分录是怎么样的
老师,缴纳税款的时候发现比计提的多一分钱怎么处理
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?