你好,如果没有其他的扣除 36万按照工资薪金来做,税率是20%, 剩下的14万按照全年一次奖金 税率10%

我公司2015年成立,2015年有年终奖,领导10个人差不多100万。这钱每年都有,然后2015年年终的是在2016年1月份发的。然后2月份申报的等于少用了一次全年一次性奖金办法,现在该咋办呢。每年都有这个钱,如果2023年政策截止了,少用了一年可咋办
请教老师:比如说2021年的年终奖金是35万,但是是要分两次发,年前一次年,后一次,2022年,年底呢,假设是30万,也是分两次发,年前一次年后一次,假设这个奖金的计算公式一直有效(按照年终奖单独计税),怎么样发放个税更少?谢谢!
老师,比如说2021年的年终奖金是35万,但是是要分两次发,年前一次年,后一次,2022年,年底呢,假设是30万,也是分两次发,年前一次年后一次,假设这个奖金的计算公式一直有效,怎么样发放更合适个税更少?谢谢老师!
#提问#老师请问年终奖以一次性年终扣除申报的话他是每个月是多少可以不用缴税?比如年终奖有15000元。怎么算,需要缴纳多少税?
老师好,一个员工每个月底薪是5k,个人社保和公积金是934.6元,每个月提成9k。然后年底发3.6万奖金,这样要缴纳多少个税啊?怎么算呢
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
老师 过年给员工放的大米油要帮缴纳个税吗
非会计专业脱产考中级一年三科能过吗
老师,你好。我司是福州甲 生产公司,江西乙生产公司,有一销售订单,客户为丙公司。甲 和乙公司为同一个法人。如果乙接的订单,但是实际生产要在甲公司生产,因为客户离甲公司比较近,直接甲生产及发货,这个在税务上要怎么处理?能甲卖给乙,乙卖给丙,这样是是否多缴纳增值税和企业所得税,还有什么税务风险?
老师,我们从一家公司进货,都是先汇款对方再发货。(汇的款先借方预付账款-A)发货完再开票,我根据进项发票入库时,再冲预付账款,结果1月份还没入完,这家的预付账款贷方成负数了,是不是入库时重复了?
老师,我接我一下工业账,前期的会计把制造费用转入生产成本-制造费,但是她有没有把生产成本-制造费转入产成品,所以账上挂了几十万生产成本-制造费,这个咋处理,我又不想反结账从头给她一个个处理
我有张发票,2024年5月21日,做:借:增值税,进项,然后发现5月21日就红冲了,发票并没有抵扣,2025年12月,我该怎么对这个进项做调整?分录怎么做?
老师,你好! 上月份留抵税额7329.74 本月可抵扣销项税额88584.07 不可抵扣税额3873.79(属简易计税) 勾选待认证进项税额37387.53 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转本月可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额88584.07 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)88584.07 结转本月不可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额3873.79 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)3873.79 勾选待认证进项税额: 借:应交税费-增值税进项税额 37387.53 贷:应交税费-增值税待认证进项税额37387.53 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)37387.53 贷:应交税费-增值税进项税额37387.53 最后结转应交增值税: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)55070.33 贷:应交税费-未交增值税55070.33 麻烦老师帮看看以上分录对吗?
如果按那个月3.5万 一年42万工资,剩下8万年终奖呢?又是多少
42-6)万*25%-31920 8万*10%-210 一个是工资,第二个是年终奖。
还有老师30到42万税率不是25吗?你前面说的36万咋是20个点
36减去6万不就等于30万?
30万的正好它的税率是20%
谢谢老师
不用客气,工作愉快。