同学你好 借费用科目 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款

公司员工报销设备的运费,公司公户已打给这个员工个人账户了,怎么做账务处理
对公转备用金给员工,他又把其中的7千转给另一个员工,如何做账呀?
请问一下 有个公司给员工工资分两部分发放 其中一部分是让另个公司发给员工 公司需要按技术费打给那个公司 这是啥操作 那个公司如果按技术费收款 以啥方式发给员工
两个员工的报销费用合计打给其中一个员工了,这个员工再转给另一个员工, 如何账务处理?
发员工工资三个人合计31510元付款申请单上填写31518元..其中有两个员工没有卡.要发现金的共22000元.那这两人工资要打进出纳卡里再由出纳发给那两个员工.请问那打进出纳卡的22000元用再写张单据吗?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
老师,新办的公司,这个月没有工资,是不是7月不用申报个税,到7月开始计提工资,8月发放的时候申报就行
25年所得税退税到公户,分录怎么写
老师,我做的内账,现在有个问题,就是原材料之前是按照40一斤入库的,现在因为原材料涨价了,老板想随着市场行情,在领料生产的时候原材料往上加5块钱一斤,这样如果我直接在出库时原材料加5块钱的话,会导致数据和金额变动了,改怎么做分录才能避免这种情况呢?
你好,问一下,有一个业务员,他就签一个客户,就是400块钱的,然后累积起来一个月大概有两万块钱。我这个备注什么,他又不肯开票
借费用科目,这个费用是两个员工的总计费用金额吗? 相当于是一个人报销的费用
比如A报销500,B报销800, 公司直接打给B1300元, B再转给500元 账务处理直接是,借费用—1300 贷其他应付款—B 1300. 借其他应付款~B 贷银行存款1300吗?
同学你好 对的 是这样的
为啥不是 借费用—1300 贷其他应付款—A500 B800 借:其他应付款—b 1300 贷 银行存款 借:其他应付款—a 500 贷 其他应付款—b 500 ?
这两个做法都可以的
好的嘞谢谢!
同学你好 满意请给五星好评,谢谢