同学你好 增值税不用计提呀 做收入的时候没做增值税吧
你好老师,我们2021.10月的增值税到现在12月都未缴纳,这个月不是年底了吗,要关账,10月未缴纳的增值税及附加我该怎么做计提账务处理呢?
7月份申报6月份的增值税、附加税时,多缴纳了138.33元,6月份计提的时候是正常计提。这种情况下7月份做账时多交的138.33分录怎么做。
广诚三月份就一笔,我就不用结转增值税了吧,就直接下一笔账了吧然后代开的时候我也不知道我是零报 然后我七月份才交了税款,那我四月份交的税款跟七月份交税款,我怎么分得出来呢?
老师您好 我6月份的账 忘了计提增值税 还有增值税的附加税了 七月分的时候直接缴纳了 那这个七月份 我应该怎么做账务处理?
老师,我之前七月份有一份进项票已经认证并抵扣了,八月份这张票红冲掉了,现在我纳税申报的时候这部分款让我重新补交增值税和附加税了,我应该怎么做账?是在八月份补提增值税和附加税吗
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
对的 就是六月份的账没做增值税 那我直接做到七月份的账里这样可以吗
反结账回去做分录