会议服务的税目不能涉及住宿服务,餐饮服务。可以涉及场地服务

老师您好,我们是餐饮公司,经营范围里有“会务服务”这一项,能开场地费发票吗,还是只能开会务服务
老师,我们给对方提供技术服务,服务暂未完成,但我们相对应的上游客户把发票开给我了我要怎么记账,就是合同约定我们提供技术服务,要提供几颗样品,我们还没提供,因为我们提供的技术服务需要找上游客户给做工艺,所以上游客户给我开来了发票,正常如果我们给下游提供完服务我会把这个费用计入到主营业务成本,但现在没提供完服务我也没确认收入,那要计入哪里?
老师,我问一下,我们公司主要提供会务服务的,开票的时候有客户要求把明细开出来,我们可以开“会务服务”住宿服务,餐饮服务,场地服务?
老师我们公司经营范围有租赁服务,但是客户要求开住宿服务发票,请问一下这个住宿服务类的印花税是多少?我据实开票,开住宿服务可以吗?
就是会议结束后去即将施工的场地查看, 我们提供相关住宿,车俩,餐服务 可以开下面费用: *其他服务*现场踏勘 费吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
税务编码还是会议服务,就是后缀写的餐饮服务,和住宿服务
他们是独立的税目不是从属关系哈