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你好,麻烦问一下,我们是房地产企业,之前预缴的增值税每次都有申报增值税预缴申报表,但是没有填过附表四,我看其他网友都说要填表四,我现在不知道我这边怎么补救,因为我们单位16年开始预缴,因为一些原因一直没有交房,所以现在一直没有开票确认收入过,我之前预缴的增值税没有填写附表四,等到后期交房确认纳税义务时怎么用预缴的增值税抵扣?表上应该怎么填?
老师,19年11月的时候申报增值税,销项税额11万,进项税额10万,有留抵税额5万。所以没缴纳增值税。因为现在税务机关发现抵扣的税款都是虚开发票,要求做全部进项税额转出补税,并且重新缴纳2019年11月的增值税如果我重新申报19年11月增值税表的时候,是缴纳11万的增值税么?不需要在扣除留抵的5万吧。
老师我们是房地产企业,项目以竣工,但未做土增清算,上月销售开票收入100多万,那么这个还需要预交增值税还是直接申报缴纳增值税,还有土增这块也是需要预交土增还是?上月还有60多万的房租收入,也是开了发票,这块也是正常按开票缴纳增值税吗?这块有没有涉及土增?
老师晚上好,建筑企业3月份在异地预缴增值税20万,公司产生销项税有32万,其中可抵扣进项税有16万,那么我4月份缴纳增值税款时只需要缴纳16万就可以吧,如果再选择分次预缴增值税16万,我4月申报3月份时就可以不用缴税了吧?那我这样记账对吗?预缴增值税:借:应交税费-预缴增值税20万,贷银行存款20万, 3月份收入: 借:预收账款-A公司387.56万, 贷:主营业务收入355.56万 贷:应交税费-应交增值税(销项税)32万 借:应交税费-转出未交增值税32 贷:应交税费-未交增值税32 借:应交税费-未交增值税32 贷:应交税费-预缴增值税16 最后一步分录不平,现在就是还差16万,是我抵扣的进项税16万,这该怎么处理?
老师,我们是房开公司,一直预交增值税和土增税,我的待抵增值税额有600万,我这个月来了1200万的发票,增值税的为99.08万。直接抵扣不用缴纳增值税。企业所得税预缴15%为180万,我前期亏损600万,没有抵扣过,这里抵扣,我也不需要缴纳企业所得税款。现在根据1200的发票确认收入1200万,需要预缴土地增值税为1200/1.09*0.01=11万。老师这个预缴土增税有什么能抵扣的不。
老师那个机票退票嗯手续费也算差旅费里么
老师,什么情况下用长期待滩费用科目?
老师好,低值易耗品记入什么科目
老师你好,以前年度,深圳免税收入进项税额转出更正申报退回的款怎么记分录 ?
老师 下个月有笔出口退税的 然后我上个礼拜把进项专票做了出口退税抵扣勾选 想去生成进货明细 但是好几天就都查不到这张发票的状态 这是怎么哪里出了问题呢 以前没有这么慢的呀
个体工商户要办理税务登记吗?
您好,出口一票货物。对应2张进账发票,报关单提单都只有一张,请问出口发票是开具两张嘛?还是一张即可呢
个人代开安装费需要交什么税?
老师,餐饮行业的,有笔款开票和不开价格不一样,怎么样算是开票价格是合理的,本来是95的,开票票105
你好老师,我们是高企,有一个出差需要研发人员和生产人员共同出差,一起参与一个研发项目的开展。请问记账时,可以一起算研发费用吗?还是未出现在立项文件的人员,核算时不能计入研发费用?谢谢