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针对往来科目重分类,比如应收重分类到预收,假设实际应收一级科目期末余额为贷方450,该应收含两个二级科目,其中应收-应收期末余额为贷方500,应收-应收暂估期末余额为借方50,那么重分类到预收应该是取整个应收一级科目的金额450,还是应该取应收一级科目金额500

2023-08-02 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-02 10:31

应该是二级科目,500需要重分类出去。

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快账用户8868 追问 2023-08-02 10:35

那假设这500的产生情况如下:第一种 因为客户打款错误多打了500并且后续也不退给该客户了,那么这500是不是重分类为预收后再调整到营业外收入?第二种 客户提前打款了,并且当月未开具开票,那么这部分是应该重分类到预收还是合同负债呢?

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齐红老师 解答 2023-08-02 10:36

你好,你这个钱不退回来还是怎么啦,你退回的情况下,你只需要重分类就可以的退回,再做相反的分录,如果不退回来的话,可以转营业外收入。

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齐红老师 解答 2023-08-02 10:37

都可以的,两个做法都行。

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应该是二级科目,500需要重分类出去。
2023-08-02
对的是的,看三级末几科目。
2024-06-04
可以的,可以这么做的。
2022-06-08
同学,你好 根据二级科目分别填写
2022-09-24
 你好1;  你的意思是区分下公积金和社保金额的; 你之前是 在那个科目社保公积金挂着的; 那你分别的金额清楚吗  
2022-11-07
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