你好; 你吧表格截图来看看 、你是一般纳税人吗
老师好, 1、增值税申报表的进项税额和销项税额数据是不是抵扣认证到申报表二,以及开票软件月初上报汇总到申报表一的,然后表一表二数据自动到主表,最后计算出应交的增值税,假设无其他情况,就不用填写一直保存保存就可以申报了是吗? 2、如果有类似进项税额转出等情况的,直接在附表填写就行,保证最后结果和账务一致即可对吗?不用上传什么凭证来支持所填数据吧 3、另外主表既然是附表生成,主表应该不用填写吧?
收到一张纸质版专票,可以在抵扣系统上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企简税软件(抵扣发票软件)系统续费年费,480元一张专用发票, 会计分录如下: 借,管理费用480 贷,银行存款480 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款480 贷,管理费用;480 填附表四,减免税明细表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣发票操作,直接在申报表中分别填写480元 对吗? 2. 为什么在申报表中填写后,增值税及附加税费申报表(五)中,为什么出现负数? 3 .增值税减免申报表中,本期发生额是480,本期实际抵减税额应该是什么? 4. 这个是不是也是480? 5. 申报表,主表中: “应纳税额19行”, “简易计税办法计算的应纳税额 21行”, “应纳税额减征额 23行”, “本期应补(退)税额 34行” 为什么都要显示提示填写?
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,问一下,就是它合并报表存在不当之处,在最后一行的,在个别报表的基础上,针对内部逆流交易未实现的损益调增长期,股权投资账面价值50万,调减存货50万元,然后分录是借产投贷存货,我这个贷我能理解,因为要调减,它没有实现,但是借我不是很理解,为什么是长投。
原股东去世公正股份继承给儿子,双方都要交印花税吗,实收资本没实缴。
老师,现在公司被税务查出2022到2024年既有免税的鲜肉又有专票9%的,这种是不是只能选其中一种,不能两种都选
老师麻烦问一下,供货商发货后给个人名字开的发票,我需要做到外帐里吗?单位是个体户,谢谢老师
老师,儿童用的diy材料包销售属于办公用品销售还是日用品销售
您好老师我公司是小规模公司主营是健身休闲活动,这个公司有健身器材,然后开的客人办卡了,现在需要给客户开票您说我开票内容怎么开
老师,先发出商品确认收入,结转成本的会计分录怎么写?后期开票了分录怎么写?两个问题的分录哈
老师好,我们24年有免税收入,24年勾选的进项票中,都是21年的设备和厂房建设的进项,需要做进项转出吗?
公司赠送一批汽车给客户,首付是公司付。每月车贷是客户打到公司抵货款,公司去还车贷。具体怎么记账,记什么科目
我方是购入方,求会计分录。
停车场收停车费税率多少
是一般纳税人
有加计抵减4955.66元
你应交税费是负数; 不存在缴纳的 ; 你减征金额实际有发生; 你就 选择本期暂时不抵减哈
加计抵减时,有个进项税额转出是怎么计算的?
你好; 为什么进项税转出 ? 之前多 进项税抵减了吗
加计抵减的时候,要将按照15%计提加计抵减额的进项税额转出
这个转出,不会算
你好; 为什么要转出 ; 你这个15%是22年的比例了 。 你23年是5%和10%比例的哇
老师,我在网上查的,说是需要转出
你好; 你正常抵减的; 不用转出; 除非你23年还按照15%去加计扣除; 才需要转出金额的
明白了。销账101886.8进项99113.2。按10%抵减,是9911.32吗?表四第六行填写9911.32对吗?
你好; 是的; 就是这样来考虑的哦
主表保存提示
这是什么问题呢?
提示了什么数据的 ? 截图来看看