你好,可以的,不用以前年度损益调整。

老师,涉及去年个人代垫社保多入账200,去年的账务处理是借-管理费400,借-其他应收款-代垫社保400,贷-银存800.那今年调账可以直接冲减代垫社保吗?需不需要通过以前年度损益调整?谢谢
本年度发生关于税控盘服务费的分录: 1. 借:管理费用280 贷:现金 2.借:以前年度损益调整560 贷:现金 合计发生840元,都减少了未分配利润。明年用的时候可以直接 借:应交增值税 减免税 840 贷:利润分配未分配吗
好的,谢谢老师。还有一个问题:以前年度车辆预存加油无正式发票就入生产成本了,现在还做以前年度损益调整。分录:借:预付账款。 贷:以前年度损益。票到冲减预付,借:管理费用-车辆加油 应交增值税-进项税 贷:预付账款。这样对吗?
2022年11月份的税控维护费,2023年的二月按规定进行抵减,会计分录借应交税费应交增值税减免税额280贷管理费用办公费280,这样写可以吗?还是要把管理费用记成以前年度损益调整
去年12月份的运费,今年三月份开发票,直接借销售费用,应交税费应交增值税,进项税额贷应付账款,可以吗?需要通过什么以前年度损益来调整,去年底没有做计提,汇算清缴要受影响吗?
老师。公对公转账的时候发票都是怎么备注的
公对公转账的时候发票都是怎么备注的
老师,我想问一下,申请省龙头企业,2024-2025江苏部分不含税的采购金额合计是7394237.76元,2024-2025全部的采购不含税金额是40111356.71那这个江苏对比2024-2025全部采购金额的占比是多少,帮忙核实一下,咋计算,我咋计算占比是18
记账凭证后边附的资料反正面都打印算几页,比如说一张A4纸正反面都打印了,后附页数算一页还是两页?
老师,之前包装物我做到制造费用包装物里了,现在我把一批用过的包装物买给别人,我方已开发票,现在怎么做账呢 借应收账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税 收入是这样确认吗?结转他对应的成本我不会了
老师我们公司有3个人都是公积金基数比工资高,这个有影响吗
请问老师,以前年度损益调整后资产负债表和利润表就不成勾稽关系了,怎么办
老师好,想咨询一下,刚接了一家公司的账,其他应收账款挂着2.4万,之前的账没有明细也法人不清楚原因,之前的财务也联系不上,这种情况需要怎么处理比较好呢
房东是个人没有发票怎么做
企业收到一笔社工部支付的建党经费怎么入账?分录怎么做?
本年利息收入结转到累计盈余,银行存款金额为利息收入,下一年使用银行存款怎么做分录
下一年支付出去是什么业务的?
是别人放的,没有进固定资产,我做饭营业外收入,可以吧,我们只是消费点电费
你做营业外收入的话,不交增值税有风险
小白刚工作要交接哪些工作?
科目余额表、记账凭证、原始凭证、总账、明细账、日记账、财务报表、申报系统申报账号、密码。开票系统开票密码,账号
所有你与财务相关的都拿回来。
我们收到了一张专票已经认证抵扣了,这个月对方想请我们开个什么红冲,这个是不是很麻烦?
还有就是,如果市内打车到火车站,火车站到别的城市出差,那么市内打车到火车站的费用也算差旅费还是交通费? 如果中途到过公司拿东西然后去买了花的话,也可以全部市内行程都算差旅费吗?花送给客户的花也算差旅费吗?
开红字信息表,然后再开红字发票 差旅费里面。
还有,他有部分货我们要退货他退款回来,这张发票我能做红冲吗?或者对这退货的部分红冲吗?
专票的可以,普通发票的不行。
如果市内打车到火车站,火车站到别的城市出差,那么市内打车到火车站的费用也算差旅费还是交通费? 如果中途到过公司拿东西然后去买了花的话,也可以全部市内行程都算差旅费吗?花送给客户的花也算差旅费吗?
你好,都算差旅费就可以的,为了出差业务的都是差旅费。
买的花送给客户的,这个做招待费,做不了差旅费。
向出差期间请客户吃饭的,这些都是招待费
属于同一项目连续性收入的,以一个月内取得的收入为一次。怎么区分是不是同一项目?
你好,这个是在哪里看到的?具体的是什么业务的建筑项目吗?
报劳务费个税,个税软件客服发我的
你好,那这个就是比如劳务报酬,我和你签订的劳务合同,你一个月一号支付给了我六百 10号支付给了我400,那这两个需要合计起来一块申报