你好,可以的,不用以前年度损益调整。
老师 这道题退货时货款已经支付 还是需要通过应付账款科目吗? 可以写成以下分录吗 借:以前年度损益调整 应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:银行存款
老师,涉及去年个人代垫社保多入账200,去年的账务处理是借-管理费400,借-其他应收款-代垫社保400,贷-银存800.那今年调账可以直接冲减代垫社保吗?需不需要通过以前年度损益调整?谢谢
本年度发生关于税控盘服务费的分录: 1. 借:管理费用280 贷:现金 2.借:以前年度损益调整560 贷:现金 合计发生840元,都减少了未分配利润。明年用的时候可以直接 借:应交增值税 减免税 840 贷:利润分配未分配吗
好的,谢谢老师。还有一个问题:以前年度车辆预存加油无正式发票就入生产成本了,现在还做以前年度损益调整。分录:借:预付账款。 贷:以前年度损益。票到冲减预付,借:管理费用-车辆加油 应交增值税-进项税 贷:预付账款。这样对吗?
2022年11月份的税控维护费,2023年的二月按规定进行抵减,会计分录借应交税费应交增值税减免税额280贷管理费用办公费280,这样写可以吗?还是要把管理费用记成以前年度损益调整
老师,出口发票上有的退税有的不退税,进项发票光开了要退税的,需要怎么做分录
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
清华附中实时网课有么?
老师,请问24年底计提年度奖金,25年5月发放的,这样汇算时要不要调增
请问当月开出去发票10万 税额,简易计税,其中有3万是异地的我做了预缴,请问我申报增值税的时候,我预缴的金额写在附表4的第二栏本期发生额3万,我想问本期实际抵减额是写10万还是(10-3)写7万呢,蒙圈了,期末余额也不对,
老师,电子高铁票,勾选了,自动跳第10行,是不是要删除,不然总金额更多
老师,我们招待客户洗澡唱歌,可以开发票吗?记录业务招待费吗?
老师你好,麻烦你帮我做一份钢结构的成本表格
@徐金路 好的,老师,还有个问题,想问下,一般纳税人,期末留底税额6万多,2025年4月份开了一张简易计税的发票,需要交税5000多,报税期过后,可以在电子税务局用期末留底税额,抵欠吗
仓库入库是用按含税的还是不含税的入库
本年利息收入结转到累计盈余,银行存款金额为利息收入,下一年使用银行存款怎么做分录
下一年支付出去是什么业务的?
是别人放的,没有进固定资产,我做饭营业外收入,可以吧,我们只是消费点电费
你做营业外收入的话,不交增值税有风险
小白刚工作要交接哪些工作?
科目余额表、记账凭证、原始凭证、总账、明细账、日记账、财务报表、申报系统申报账号、密码。开票系统开票密码,账号
所有你与财务相关的都拿回来。
我们收到了一张专票已经认证抵扣了,这个月对方想请我们开个什么红冲,这个是不是很麻烦?
还有就是,如果市内打车到火车站,火车站到别的城市出差,那么市内打车到火车站的费用也算差旅费还是交通费? 如果中途到过公司拿东西然后去买了花的话,也可以全部市内行程都算差旅费吗?花送给客户的花也算差旅费吗?
开红字信息表,然后再开红字发票 差旅费里面。
还有,他有部分货我们要退货他退款回来,这张发票我能做红冲吗?或者对这退货的部分红冲吗?
专票的可以,普通发票的不行。
如果市内打车到火车站,火车站到别的城市出差,那么市内打车到火车站的费用也算差旅费还是交通费? 如果中途到过公司拿东西然后去买了花的话,也可以全部市内行程都算差旅费吗?花送给客户的花也算差旅费吗?
你好,都算差旅费就可以的,为了出差业务的都是差旅费。
买的花送给客户的,这个做招待费,做不了差旅费。
向出差期间请客户吃饭的,这些都是招待费
属于同一项目连续性收入的,以一个月内取得的收入为一次。怎么区分是不是同一项目?
你好,这个是在哪里看到的?具体的是什么业务的建筑项目吗?
报劳务费个税,个税软件客服发我的
你好,那这个就是比如劳务报酬,我和你签订的劳务合同,你一个月一号支付给了我六百 10号支付给了我400,那这两个需要合计起来一块申报