你好; 是专票还是普票的; 你认证没有; 7月你做账怎么做的借贷方科目; 好判断
我们上个月给对方的开票金额错了,对方已经抵扣,现在要作废重开,是不是应该让客户给我们开红字申请表,我们才能开红冲票?作废的发票对方都已经做账了,这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧?
对方来给我们的增值税专票,开错了,我已退回,两个月对方还未作废,发票勾选平台一直能看到这张发票,我这边需要怎么处理?
老师好,对方上月给我们开的发票,本月发现税号错误,最后在本月把上月发票作废重开了,这要怎么做账务处理呢?
已经抵扣进项税的发票对方要重开,我这边账务怎么处理?
上月开出去一张发票,发票号码搞错了,然后这个月发现了,对方还没认证,那我这边怎么处理呢,已经跨月了
如果单位拖欠工资,员工也一样需要提前30天辞职吗?
备用金可以转法人卡吗 (转投资款的的卡)
先公路运输国内港口,客户在安排空运,运输方式选择公路运输还是空运运输
账上利润表中利润总额*25%不等于所得税费用,季报申报表中可以申报成功吗?利润总额*25%不等于所得税费用是因为什么引起的呢?
老师,为什么走到哪里都遇到烂人烂事,感觉被边边缘化了
租用办公场所的租金 没有票只有发票和租赁合同的用现金支付的做外账费用怎么做啊
老师,供货商6月份给我们开了一张发票,我正常入账了,7月他把这张发票红冲了,我该怎么弄啊?
资产折旧完处置掉如何处理没有卖丢掉的
中级考试大纲是根据什么编制的
你好,应发工资是10.个人承担社保1,公司承担社保2。 计提是 借:管理-工资10 贷:应付工资-10 计提社保 借:管理费用-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷:应付社保3
专票 借在建工程 应交税费 贷预付账款
还有几个是借固定资产 应交税费 贷预付
你好; 你做转出哈; 借在建工程贷进项税转出
新来的发票我已经收到了
你好; 如果收到了 ; 那你之前的发票退给 销售方了; 就不管了
之前开错的他那边是作废的应该不需要给我红色发票吧
作废的我也要还给对方吧 之前做账做的也需要票据那我是复印一份吗
老师的意思是我把之前开错抬头的直接给对方
那我这边还要做其他账务处理吗
还是直接把收到的发票附在之前的凭证后面
你好1; 对的; 就不单独做分录了。 对的; 直接把正确发票附在后面即可
好的谢谢老师
不客气的; 满意请给予评价