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Q

上个月对方抬头开错的发票我这边已做账,1号发现不对对方已作废 我这边需要哪些账务处理以及发票怎么管理

2023-08-02 12:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-02 12:05

你好;      是专票还是普票的; 你认证没有;  7月你做账怎么做的借贷方科目; 好判断   

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快账用户5978 追问 2023-08-02 12:15

专票 借在建工程 应交税费 贷预付账款

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快账用户5978 追问 2023-08-02 12:15

还有几个是借固定资产 应交税费 贷预付

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齐红老师 解答 2023-08-02 12:18

你好;  你做转出哈; 借在建工程贷进项税转出   

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快账用户5978 追问 2023-08-02 12:20

新来的发票我已经收到了

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齐红老师 解答 2023-08-02 12:20

你好; 如果收到了 ; 那你之前的发票退给  销售方了; 就不管了 

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快账用户5978 追问 2023-08-02 12:20

之前开错的他那边是作废的应该不需要给我红色发票吧

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快账用户5978 追问 2023-08-02 12:21

作废的我也要还给对方吧 之前做账做的也需要票据那我是复印一份吗

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快账用户5978 追问 2023-08-02 12:23

老师的意思是我把之前开错抬头的直接给对方

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快账用户5978 追问 2023-08-02 12:23

那我这边还要做其他账务处理吗

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快账用户5978 追问 2023-08-02 12:24

还是直接把收到的发票附在之前的凭证后面

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齐红老师 解答 2023-08-02 12:25

你好1; 对的; 就不单独做分录了。 对的; 直接把正确发票附在后面即可 

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快账用户5978 追问 2023-08-02 12:26

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-08-02 12:28

不客气的; 满意请给予评价 

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你好;      是专票还是普票的; 你认证没有;  7月你做账怎么做的借贷方科目; 好判断   
2023-08-02
你好对的 是这么做的
2023-11-11
你好,对方红冲了之后,你再红冲之前的分录不变,金额是负数,然后你再做发票的就可以的。
2023-01-04
借:原材料 负数      贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数
2023-08-19
同学,以你们实际支付的款项为准
2022-12-06
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