你好; 是专票还是普票的; 你认证没有; 7月你做账怎么做的借贷方科目; 好判断
我们上个月给对方的开票金额错了,对方已经抵扣,现在要作废重开,是不是应该让客户给我们开红字申请表,我们才能开红冲票?作废的发票对方都已经做账了,这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧?
对方来给我们的增值税专票,开错了,我已退回,两个月对方还未作废,发票勾选平台一直能看到这张发票,我这边需要怎么处理?
老师好,对方上月给我们开的发票,本月发现税号错误,最后在本月把上月发票作废重开了,这要怎么做账务处理呢?
已经抵扣进项税的发票对方要重开,我这边账务怎么处理?
上月开出去一张发票,发票号码搞错了,然后这个月发现了,对方还没认证,那我这边怎么处理呢,已经跨月了
老师,我们公司名下卖车,贷款还有一部分,是公司法人贷款,法人需要先把剩余贷款付完,才能转售,那法人剩余贷款还完,我是不是需要把法人还的这部分贷款给他用公户转过去,卖的车款需要打入公户?
郭老师,民间非营利组织,发现前任财务多做了一笔收入,然后费用重复计算了这个现在怎么做呢跨年了现在怎么做账
我去年12月支付一笔境外费用Api审核费,当时没代扣代缴所得税,在今天4月补交了税款,今年汇算用调增吗?
年底存货盘亏,暂时放在待处理财产损益,但我看资产负债表中没有这个科目,应该放在哪里?暂时不想入管理费用,不想进损益。
固定资产提折旧,如果设备需要安装,是达到预定可使用状态的下月提折旧,还是购入的下月提折旧呀?
老师你好,帮我看一下我的中级会计师的课程明年开课可以吗?
为什么2025年2月10号,又退回两件属于非调整事项。
国家信息公示系统,解散事由填写时,公司股东会在6月决议解散,系统已经公示了,这个决议时间还能变更吗?现在能成立清算组吗?
老师 此题正确答案是B 但是为什么用24000除以6呢
老师,上年的凭证装订了,现在又补附件,直接付粘贴单后边可以吗?因为付粘贴单上得增加张数
专票 借在建工程 应交税费 贷预付账款
还有几个是借固定资产 应交税费 贷预付
你好; 你做转出哈; 借在建工程贷进项税转出
新来的发票我已经收到了
你好; 如果收到了 ; 那你之前的发票退给 销售方了; 就不管了
之前开错的他那边是作废的应该不需要给我红色发票吧
作废的我也要还给对方吧 之前做账做的也需要票据那我是复印一份吗
老师的意思是我把之前开错抬头的直接给对方
那我这边还要做其他账务处理吗
还是直接把收到的发票附在之前的凭证后面
你好1; 对的; 就不单独做分录了。 对的; 直接把正确发票附在后面即可
好的谢谢老师
不客气的; 满意请给予评价