学员朋友您好,通过的认证的进项税额

老师,麻烦讲一下农产品初加工的增值税和所得税的税收优惠政策。 增值税加计扣除,我在农户那边购进农产品,普通发票金额是100万,税款是免税,我们这边进账可抵扣的金额是多少?是不是9万??
请问一下老师 这个去年考试原题稍微改了一下的题目 最后给予提示说 这个企业符合进项税额加计扣除的条件 最后就是计算出来是29万的进项税额 还要在加计扣除10%的进项税额也就是2.9万 我很好奇这个知识点在讲义上完全没看到过 只有在企业所得税中购买环保设备可以抵扣10%设备款 所以麻烦老师能讲解一下这个符合企业进项税额加计抵扣的知识点吗
老师,麻烦问一下,我公司符合5%加计扣除政策,本期进项10000元,本期其他交通类(客运服务)100元税额,那我填写加计扣除申报表的时候本期发生额写10000还是10100?
老师,麻烦问一下,我公司符合5%加计扣除政策,本期进项10000元,本期其他交通类(客运服务)100元税额,那我填写加计扣除申报表的时候本期发生额写10000还是10100?
老师,麻烦问一下,我公司符合5%加计扣除政策,本期进项10000元,本期其他交通类(客运服务)100元税额,那我填写加计扣除申报表的时候本期发生额写10000还是10100?老师,交通类是指员工出差取得的平台打车费用,开具的电子普通发票
之前做了延期收汇报告,现在收到钱了,是直接删除之前的报告吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,是不是交通那部分不填对吗
学员您好,是的,对的