你好; 成本先挂生产成本去; 你还没有转库存商品; 更不能去结转主营业务成本的
请问下我们公司跟客户结账是,月初核对上月发货,然后在开票的。那请问上月的收入怎么确认呢?要确认么?
老师,请问公司先开票给客户确认收入了但是产品还没完工, 在结转销售收入成本的时候怎么处理
请问公司在产品还没完工前就给客户开票确认收入后请问对应成本怎么做账
产品30000元,已经收款发货了,但是没开票。现在客户要退货,退款15000。请问公司账务怎么处理,没退的15000确认收入开票给对方吗
请问老师,我公司是劳务派遣公司,A客户把工资打给我公司,我公司发了工资并且确认了成本,但没有开票,也就没有确认收入。现在公司决定让关联方来给A客户开票,我公司给关联方开票。在账务处理上财务经理让直接对冲低消,意思是我公司开票给关联方时我直接借:应收账款-A客户吗,贷:收入,贷:应交税费吗?
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
按你讲的那不就只能按全部收入去缴纳所得税吗
你好; 一次性去报增值税 ; 企业所得税等着货物发了在去 报收入