您好你的意思是这个税款最后没缴纳是吧

提问,为什么未分配利润年初余额+净利润本年累计金额不等于未分配利润期末余额? 21年预提了所得税39883.95元 22年汇算清缴时缴纳所得税42340.31元 该怎么做调整分录。
老师,年末本年利润结转到未分配利润的分录,如果是盈利的,借本年利润,贷利润分配——未分配利润,这笔分录做好后,由于期初的未分配利润是借方亏损的,造成本年的未分配利润期末余额也是借方亏损,这个时候还需要计提盈余公积吗
老师 我咨询下 资产负债表上的未分配利润期末余额是7.64 期初余额是2973.21 利润表的本年累计的净利润是 2945.41 相差的20.16是上年汇算清缴补缴的税款 我想问下对于资产负债表上的未分配利润 7.64该怎么处理 需要给股东分红嘛
未分配利润_年末余额:26422386.86,未分配利润_年初余额/上年年末余额:17905317.09,未分配利润差额:8517069.77,股息红利税款:0,疑点税款:1703413.95,年代码:2019,老师,这个汇算清缴的时候不应该交吗
未分配利润_年末余额:26422386.86,未分配利润_年初余额/上年年末余额:17905317.09,未分配利润差额:8517069.77,股息红利税款:0,疑点税款:1703413.95,年代码:2019,老师,这个怎么操作
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
我不知道啊,税务局反馈的
这个按照你说的,是需要交税的,但是你们有没有减免政策
不知道呢老师
这个跟专管员说明一下就可以了这个
股息红利什么时候交税,在哪里交税,由谁交
收到股息红利时候,谁收到谁申报缴纳的这个