您好,这个是可以前一个三方协议就可以的这种
老师,您好!我们有一个医院的客户,总院是我们服务,分院是另一家公司服务,我们统一开发票收钱,然后我分院的钱要怎么给另一家公司才合理合规?谢谢!
老师,我们和另一家公司合伙为甲方服务,甲方将款全部打入我公司,我们要将其中一部分钱分给另一家公司,另一家公司应该给我们开什么名称的票呢?
我们是医院,和服务公司合作,该公司收到客户的款后,再付给我们医院,给客户做医疗服务治疗的,那我们应该给这家服务公司开什么发票呢
老师,请问一下,我是一家医疗服务公司,通过一家医院的外包合作公司,我们治疗收费项目是通过这家医院的系统提取的数据,请问这个收入我们要在财务上怎样体现?做我们公司的主营业务收入吗?
老师 我们销售二手车,收到二手车销售统一发票 应该是二手车市场开具的。在哪里看原票原件
老师,非本公司员工机票能否报销?
老师好,老师想向您请教,过节我们公司买的购物卡给别人送礼,但是现在开发票不让开预付卡了,发票上开了米面油,请问老师我应该去什么科目比较好呢
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
我们跟医院签三方协议?
跟另外一家公司的
现在是这样的情况,我们中了一个这个标是总院和分院一起,分院在隔壁市,所以就只能是给另一家公司做比较划算,等于我们得求着别人帮我们做,要不就只能放弃这个标,这个费用我们开发票我们收,我们要怎么把分院的钱合理的从公账上转给那家公司,不产生税务风险
分院给你们的钱,你们再转给另外一个公司是吧