取得成本发票专票可以,但属于差额征税范围的注意不能重复

老师好,旅游服务业申报9月增值税,差额纳税,本期发生额170万,但是本期抵扣金额有262万,可以这样申报吗?
老师,旅游服务业,我们是差额征收,我的收入是100万,成本是80万,利润是20万,我可以开多少的专票?是20万吗
老师,我们是旅游服务行业,实行差额征税,因为每笔销售业务不能完全对应具体金额的成本,所以销售发票开出是全额开的,当月差额计税是用当月收入减去当月可以扣减的成本,作为当月销售额,这样可以吗
老师,您好,我们是旅游服务行业,差额征税,成本发票可以暂估入账抵减增值税吗?
老师,您好!我们是旅游服务行业一般纳税人,因为成本发票存在滞后性,我本月还没有取得成本发票的情况下可以按实际发生的成本暂估入账,并且抵减增值税吗?主要是想问问可不可抵减增值税
C公司进口一批货物,委托A公司代理报关和仓储,A公司委托B公司代扣代缴进口关税金额d,每月由A将代扣代缴金额d付给B公司,A和B公司分别应该怎么做账?
老师,小规模纳税人经营所得B表,有退税额,如果退税需要提交什么资料吗?,税务还要查账吗
个体工商户,报经营所得减半征收怎么填减免数
第四季度申报企业所得税的应付职工薪酬是填第四季度的工资还是全年的工资?
公司抵押公司的房产从银行贷款是什么合同
老师,我想请教下,那种经营部报税,不需要建账,季报怎么报,我没有报过
2018年度代扣社保,多扣了,导致有余额,2025年度现在怎么冲平啊,这家公司目前没有员工了,会计分录怎么做?,需要用到以前年度损益和利润分配科目吗?
本来公司要退10000的税,现在公司欠了9000的税款,税务局直接扣掉了欠税的9000,那现在这9000的税已经算是交了,这9000怎么做账
老师你好,现在的文化事业建设税里面的有个游戏机,这个游戏机怎么理解,我们就有一家客户是娱乐的,我不知道这个游戏机是指的浪
老师,纳税调整项目明细表是不是只有在年报汇算才可以填?季报可以填吗?