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一般纳税人。6月份的时候他的管理费用。记账时贷方是其他应付款法人。因为之前法人从对公上有一笔借款。嗯公司要求的是冲减法人的借款。然后7月份的时候。内账的会计。把6月份的费用和7月份所有的票据费用。总计金额从对公上给划走了。请问老师,我7月份记账的时候。6月份的费用该怎样调整的。

2023-08-03 19:35
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-03 19:35

你好,六月份不用调整的,借管理费用 贷其他应付款 支付出去,借其他应付款贷银行存款。

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相关问题讨论
你好,六月份不用调整的,借管理费用 贷其他应付款 支付出去,借其他应付款贷银行存款。
2023-08-03
好,是的,这样处理是正确的对的。
2023-07-24
小规模企业,这种情况可以这样做分录,但要确保购买办公用品有合法有效凭证,支付金额与报销费用相符且能与之前提款关联。同时,要保证附件齐全并准确登记明细账。
2025-01-08
同学你好 这个写乙方就行了
2021-12-07
借:其他应收款 贷:预付账款
2022-11-07
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