你好,学员,这个建议本期冲回,金额不大的话,也可以不用管的

以前2018年度的折旧额有计提到制造费用里去,但没有累计到下一年2019年度里,在2022年度才发现,那么借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整 但我的情况,2018年的折旧额已计提到制造费用里并结转成本了。 主要是原先会计在重新建2019年账套时,固定资产又重新按原值计提了。 所以这种情况又要怎么调?
老师,你好,公司固定资产金额入账多入了。先进行更正。已经计提折旧几年了,现在要把折旧冲出来。税务局要求每年追溯所得税调整申报表,正常调账是不是应该现在一次性把之前几年的折旧冲出来,而不用调整以前年度所得税申报表?
老师好,老会计以前年度的账折旧多提了几个月,而且制造费用—折旧费有余额我现在要不要管它呢
老师,之前会计做的计提折旧分录,写成借累计折旧,贷累计折旧,2个月的,相当于没有计提折旧,现在我要调账,可以写摘要:调几月几号凭证和几月几号凭证,借管理费用-折旧费 贷累计折旧吗?
老师,管理费用-固定资产折旧有2个设备在22年7月份已经折旧完,但这2个设备多计提了折旧到22年10月份,现在净值低于残值了,会计业务要怎么处理呢?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢