咨询
Q

老师问下,在2021年有一笔分录借:销售费用 73000待:应付账款暂估73000,误以为73000是加工费,73000开的加工费入账了,在这个月 做:借:以前年度调整损益 -73000 待:应付账款暂估 -73000 这样做可以吗?

2023-08-03 23:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-03 23:52

你好,学员,这个是可以的

头像
快账用户2523 追问 2023-08-04 00:28

然后结转时候 借:利润分配-未分配利润 73000 贷:以前年度损益调整73000 这样是不是好了

头像
齐红老师 解答 2023-08-04 08:14

学员 借以前年度损益调整 贷未分配利润

头像
快账用户2523 追问 2023-08-04 08:18

这个是自己结转分录还是自动结转的

头像
齐红老师 解答 2023-08-04 09:12

自己手动结转得,学员

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,学员,这个是可以的
2023-08-03
借委托加工物资73000 借以前年度损益调整-73000
2023-08-24
不行,先借应付账款,再借其他应付款不合适。应先冲减销售费用,再处理应付账款。具体操作可分两步:第一步,借:销售费用(红字),贷:应付账款(红字);第二步,若年后收到发票,按实际金额调整,否则保持暂估状态。建议核实税法规定,确保合规。
2024-09-11
同学你好 一万结转到利润分配未分配利润
2023-05-22
 你好 ;      你去年发票是不是没有收到的 ?   所以调增了 补了企业所得税    
2022-06-15
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×