你好,借预付账款,贷银行存款消费的, 借管理费用,等 贷预付账款, 剩余的退钱回来,借其他应收款,老板 贷预付账款

老师您好,今年1月份我们已经申报过年终奖的个人所得税了(一次性奖金填报)。但是后来做账过程中,财务经理说我们发了超市卡每人500元,共24500元,也应该计入年终奖。现在她让把这24500元当做工资的一部分在2月份中计提一次,24500单独做了一个工资表。可是我不太明白,个所税这块应该怎么办?这些钱当时按费用处理的,申请报销直接对公转账给超市了。我这次月初发工资的时候,24500的工资表和正常的工资表是两张,怎么带入系统做个税?有点懵。
老师 请问 以前会计账里的应付账款张四余额 4万多,后来我接手,公司说要给张四发工资,发了几次后,才说是还以前欠下的工资。现在我应该怎么消掉之前按照工资付给张四的应付款余额2万多元呢?分录该怎么写?7月份给张四还款1万,9月又给他发了3000元工资?我该怎么处理这比账务呢?乱了。
工厂办了张1万元的会员卡,工厂每次消费从卡里扣钱,现在还剩1115.6元,把卡给老板了,该怎么做账,怎么做分录
第一个老板承包工厂没做出来成品,购买原材料,借:原材料,贷: 银行存款,没出来成品都废了,借:管理费用,贷:原材料。 把工厂承包给了第二个老板,第二个老板把第一个老板的废的原材料做成了成品,经过协商,有些以前的费用第二个老板替第一个老板垫付,出了成品俩老板平均分,然后从这里面扣掉替第一个老板垫付的费用, 假如说第二个老板替第一个老板垫付5000,废料出了成品30000,每个老板分15000,第二个老板分15000,第一个老板分15000-5000=10000元 两个老板分别怎么做账分录分别怎么写
请问一下去年我们付几个专家工资(签职工合同,提前一次性支付整年工资),比如每人15000工资,公司银行付每人5000元,还有10000元是老板私人付的,问题来了,1.以前的会计老板私人付的1万元,她没有冲老板借款,她没有做账上,我现在可以在账上补做吗,分录怎么做,2.她没有申报个税,我要去更正补申报,应该怎么申报,是按5000申报还是按15000元申报
自产自销30万 汇算清缴怎么做
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
老师你看我银行日记帐这里怎么做平
我怎么把卡里的1115.6元,怎么做平去
最后一笔收回预付款