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老师,上个月认证了一张品名开错的退税发票,这个月收到对应一正一副,增值税纳税申报表,一正一副是按照0申报吗?但是负数发票又不认证。盼回复,感谢

2023-08-04 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-04 09:40

是的,一正负就是0申报的。只勾选正数发票,负数做进项转出

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快账用户8175 追问 2023-08-04 09:41

进账税额转出填在增值税哪一栏里

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快账用户8175 追问 2023-08-04 09:42

我填在红字专用发票信息表注明的进项税额这一栏,怎么主表上显示让交税呢

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齐红老师 解答 2023-08-04 09:50

就是在附表2的进项税转出对应栏

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快账用户8175 追问 2023-08-04 09:54

我是不是需要填在免税项目用这一栏啊

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齐红老师 解答 2023-08-04 09:55

为啥怎么是填,免税呢?

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快账用户8175 追问 2023-08-04 09:56

我是外面企业,我填在红字专用发票进项税额这一栏,主表显示让我交税

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齐红老师 解答 2023-08-04 10:01

附表2还要填进项转出

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快账用户8175 追问 2023-08-04 10:02

附表2都是前年采集带过来的,不让手动填

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齐红老师 解答 2023-08-04 10:06

那就只能联系税局12366处理

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是的,一正负就是0申报的。只勾选正数发票,负数做进项转出
2023-08-04
你好!1你已经认证的,可以不退。5月正常做。6月收到红字发票的时候做冲减
2022-06-13
我的建议是按照开票取数金额申报,一般不会预警,这样能保证账表数据一致。在2月份调整一下,红冲错误的,然后做正确的。
2025-02-10
同学,你好 可以相互抵扣使用,是对的
2024-12-16
学员你好,你们开红字申请表给对方,然后让对方开红票后再开一张正确的
2022-12-05
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