小规模差额征收5%是差额后的金额算收入

你好老师,差额征税,一张发票含税金额是10万,差额是80000,做账的时候主营业务收入按哪个数为准?是差的那2万作为收入还是10万算出来不含税的金额作为收入?
请问,未开票收入金额算不算在起征点? 比如小规模开普票28万,未开票收入5万,按照昨天发的最新政策,我需要按照33万销售额交税?还是因为开票不超30万不交税?
你好小规模差额征收5%是按票面总金额,还是差额后的金额算收入。增值税30万免税,差额如果未超是不是不需要交税?
旅游行业的差额开票 ,里面不是分全额开票还有差额开票,然后小规模季度30万免税么? 就比如全额开票,他这种报税的话,主营收入那一项怎么填? 增值税是开票金额减去那些扣除项之后吗?
老师 我们是人力资源代发公司 差额征税 是小规模 现在针对小规模季度不超过30万销售额免税,差额征税的销售额按照哪个算 比如我收100元 代发出去95元 销售额按照5元算 还是按照100元算
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
增值税30万免税,差额部分如果未超30万是不是不需要交税?
是的,就是你说的那样子的
如果超了就要全额纳税,按5% 是吧
是的,就是那个意思的哈