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请问两种情况:1支付材料的时候,材料原价是5000的,付款给对方的时候付了4000,有1000是优惠的,那我怎样做会计凭证;2、支付材料时候,材料原价是605.5的,付款的时候取整数付款,付款的时候付了605或者606,这种怎样做凭证的

2023-08-04 12:07
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-04 12:09

同学你好1.开发票开的哪个金额 2.按付款的金额来做 差额计入营业外

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同学你好1.开发票开的哪个金额 2.按付款的金额来做 差额计入营业外
2023-08-04
你好,一般都是按照第二个方法来的,可以在一个凭证里面。
2022-05-06
你好同学,直接调整往来科目就行,第二笔分录是正确的。
2022-11-07
你好;     1. 可以的; 都走应付账款处理 。 对的  
2022-10-21
您好 会计分录为借原材料贷现金 请问这个库存现金已经扣减了吗
2022-05-04
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