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老师好,我6月预付了500元款,7月收到1800月发票,还有1300在8月份付款,会计分录咋写呢?

2023-08-05 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-05 16:59

6月 借:预付账款 贷:银行存款
7月 借:管理费用 贷:预付账款
8月 借:预付账款 贷:银行存款

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快账用户7499 追问 2023-08-05 17:01

现在是预付了500元,然后给开了1800的票,1300的钱没有付,发票提前开出来了,8月份付1300元

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快账用户7499 追问 2023-08-05 17:04

7月份做账是不是应该贷方挂其他应付款,8月付款的时候冲减

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齐红老师 解答 2023-08-05 17:07

不用,直接按老师的分录处理即可

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6月 借:预付账款 贷:银行存款
7月 借:管理费用 贷:预付账款
8月 借:预付账款 贷:银行存款
2023-08-05
你好 可以做预付账款的
2020-08-18
你好 6月正常计提房租 借:成本费用 贷:预付账款 收到发票后 把发票附在之前的凭证后面即可
2020-08-08
4月
借:预付账款
贷:银行存款
6月

借:费用或成本
贷:预付账款
应付账款
7月
借:应付账款
贷:银行存款
2025-07-14
你好,6月确认费用,借:管理费用,贷:其他应付款。 7月确认费用和付款,借:管理费用(7月租金)、其他应付款(6月租金)、预付账款(8-9月租金),贷:银行存款。 8月-9月租金在当月确认费用,借:管理费用,贷:预付账款。
2020-09-08
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