你好,学员,如果原材料顶替,要有发票 发票做账,冲其他应收款
请问老师,公司以前老板用很多现金买材料,没有发票的,然后这个账因为没有发票,一直挂往来,挂在老板名下(有近300万,有些材料款是从个人那里买的,没有发票),现在税局查到了,要公司半年之内冲平这个账,应该怎么做呢
老师请问一下,我们有两家小规模纳税人公司,都是一直亏损账上没钱,需要钱都是从老板那里借,一直挂在其他应付款,每家公司都有25万了,这个年底了应该怎么平呢?,账上也没钱还给老板啊。谢谢
老师您好,我是2021年来到单位的会计,2017年我单位采购私对私打款取得普通发票340万元,一直账上有340万元应付账款。今年税局根据供应商所在税局下发协查《已证实虚开发票通知书》,通知单位接受虚开发票须提供账簿稽查,老板说账簿已丢失,税局认可我们销售正常但因无账簿对我单位核定征收追缴8万多元,但又根据《征管法》第四十七条已过追征期本次检查不予追缴。现在老板要求我冲掉应付账款 把他个人采购款挂上账。我不知挂账有没有风险,核定征收意味着不认可成本那我能把其他应付款做进来吗?岂不是老板从公司取得款不用交个税了?会计有没有风险呢?如果不把个人款挂进来怎样冲销应付账款呢?
您好,老师,我问一下,我们公司是2022年8月新成立的建筑劳务公司,接了几个项目,甲方都没拨付预付款,所以日常的业务支出都是老板个人转款到公司账上周转,11月收到部分工程款,还了一部分给老板,但是2022年底还有一百多万没钱还给老板,像这种情况,还给老板的钱需要按分红交个税吗?那还没还的钱咋处理?挂其他应付款吗?这样有什么风险?
老师您好,咨询您个问题 问题描述:我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万,当时暂估分录是: 借:库存商品 50万 贷:应付账款-暂估入库 50万 (暂估后面也没有具体的公司名字) 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计,他说账上没有成本可结转了,所以才暂估的,说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后,会计分录是这样做的(比如取得10万的发票): 借:库存商品 10万(红字) 贷:应付账款-暂估入库 10万(红字) 借:库存商品 10万(篮字) 贷:其他应收款--老板 10万(账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款,这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了,但是当时没有冲账,老板说以后找发票冲)。
可回收企业核定征收怎么做账
你好老师,我们给客户发货后,没收到货款,客户倒闭了,应该怎么处理呢
如果一个报关单,是cif成交方式,并且有多项产品。在出口退税填写免抵退税申报明细表时候,如果计算某一项产品的fob价。
老师麻烦问一下一个员工在两家公司拿工资,但都不超过6万,汇算清缴的时候产生税了,也不用补税对吧
你好老师,企业所得税年度申报里面有一个“107适用会计准叫或会计制度(填写代码)”这个一般选哪个?谢谢!
研发支出这个科目是损益类科目么,和管理费用和销售费用并列放一起,当期间费用可以吗
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 计提增值税以后,利润表里怎么不显示?利润没有减少呢
请问:办公室换门窗1万多元做哪个费用合适
老师,公司的法人也是股东之一,实收资本为0,他现在想把公司运营起来,平时通过他自己的卡把钱转在公帐上面,帐上就把这些钱当作向他借的,后期有收入进帐再把钱转出去给他,当作还款,这样操作可以不哟?
老师,享受了固定资产加速折旧328万,每年要调增,但是,其中加速折旧的固定资产其中有两台卖掉,那这个净值怎么调