可以的,可以这么做的

老师你好,我们公司的食堂平时是员工或者客人来吃饭,账务处理是计入福利费和业务招待费。但是偶尔外来人员来食堂吃饭,我们是有收取费用。并且还需要开发票。想问下这个要怎么做账务处理?发票需要怎么开给他们。我们是制造行业。
老师,总公司安全部来我们子公司生产现场检查,有两处不合格,罚款800元钱。由我们子公司现场2名工人承担,一人400元,他们俩去银行现金存款,存到我们子公司账户里了。当时记账记到营业外收入里了,现在我要往总公司账户里交钱,我要把营业外收入改成其他应付款,交完钱后,再把其他应付冲到。并且是跨越的账,请问这个调账说明怎么写?
老师,下午好,我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票,我这边可以公对公给对方公司转账吗?要怎么做账呢?对方公司是养殖企业,不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人,是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了?但是我们跟他们公司没有任何的业务往来,是他们在我们公司挂靠了一个小工程,我们收到业主给的工程款,所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板,但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗?但是这笔钱给出去就不会有下文了
老师我们一般纳税人工业企业筹建期。厂房设备都是租赁政府现成的,现在办公和宿舍一个在楼上一个在楼下,他这个楼上有职工食堂,要装修,请的装修公司,他们进驻之前,我们自己有个水暖还有一些别的改造之类的费用,比如砸墙啊改水电了之类的前期工作有买耗材和备用件易损件,还在进行中。这个账务处理我该怎么做,这个装修前期的准备工作的费用是跟后期装修费用合在一起做摊销还是现在做办公费什么费,然后装修的在单独处理呐老师
老师,我们公司一般纳税人筹建期,新开办的食堂,有相关单位的在我们这里驻扎,比如厂家机械设备检修的,比如施工的。他们也在这里吃饭,说给钱的一个人一天25,我这个该怎么处理,谁来收,怎么记账怎么入钱,谢谢老师
@董孝彬老师 别的老师别回答
去年本应属于长期待摊费37161.44直接入费用,并有538.56未计入成本入费用或待摊费,直接未摊销,这样的汇算清缴怎么处理
*与销售行为不挂钩的财 政补贴收入*政府补助 开票的话 税务编码是什么
老师.请问收到返还个人手续费如何做账
老板让财务制定一个内账股东分红方案怎么制定?
老师好,公司从个人那买进的二手车能享受税前一次性扣除吗
@朴老师,我们租赁的办公和厂房,又转租出去的话,需要缴纳房产税么?涉及到的其他税种有哪些?一般纳税人税率是9%还是5%
老师,我司做劳务派遣,和员工签订劳务合同,约定不上社保,只上意外险。出了意外保险公司赔付。请问这个的合同有法律效果吗?
老师好,新接一家账,麻烦发一下交接账的流程和签字表单吧
老师请问下,个体户名称和地址变了,原来的客户还能打钱到原来的对公账户吗?
借,银行存款 贷,管理费职工福利费 请问这样可以吗老师?费用不多,一共也就750+150+750+150+150合计5笔1950元
借银行存款贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费 借管理费用福利费负数
老师,后面这两个借方没看明白,老师的意思是不是先要入完银行账,银行存款增加后,我再做一次才对嘛?
你好,第一个是收到钱的,第二个是红冲计提的管理费用,福利费。这个福利费当时你没有计提吗?
老师,福利费我没有计提过,就是员工吃饭有扣伙食费,在其他应收款里面的,我怎么能不能用起来放一起啊
你好可以的 可以这么做的
直接,借银行存款增加,贷,其他应收款伙食费??还是怎么走两步?
借其他应收款,贷管理费用、福利费。
第一步就是银存增加,后面怎么操作呐老师,具体的分录能麻烦老师完整的说一下嘛,辛苦你了老师
你好,你收到钱不是银行存款增加吗?借银行存款增加待期的应付款做这个,然后你买菜支出做了福利费,借其他应付款,贷管理费用福利费,具体的还有哪一个不明白。
大概就是现在做银行存款增加,贷方,其他应收款伙食费,下次买菜时候做才用做第二步去冲,是这样的吧老师
可以的,可以的,可以这么做的。
问题是我入对公帐的时候备注栏里写了三人十天伙食费,一人六天伙食费,这种情况下我记账怎么写备注
走代收代付就是啊,还是之前的账务处理呀不变
账务处理不变,但是备注不知道怎么写,有同学告诉我说写明显了要胶水的
你在凭证摘要里面写代收代付伙食费
在以后转账的时候备注往来
单位又不是销售餐饮的
好的我明白啦,谢谢老师苦口婆心,祝您工作顺利
不用客气,工作愉快,非常感谢。