可以的,可以这么做的
我公司以前的食堂账是在公司账上来,然后今年领导让我们从公司账分出来设立单独一套食堂账,但是这套食堂账是不对外的,食堂账上没银行存款这个科目,都是从公司账上用银行付款给供应商,而且员工冲饭卡也有我们公司下的分公司员工冲值也是冲100增100,以前都是各分公司直接打给我们公司账户上,现在食堂账分开了,各分公司打给我的冲值钱我怎么在食堂什么账上做?各分公司肯定是打给我们公司账上不打给食堂账的,这种情况我怎么处理账务?
你好,老师 我们是小规模纳税人,广告公司 我们公司没有做过严格的账务处理,目前就是请了一个代理记账公司的人帮我做账 现在,我不想请他们做了,我想自己来做,但是我没有实操过,我该怎么接受这个工作呢?
老师你好,我们公司的食堂平时是员工或者客人来吃饭,账务处理是计入福利费和业务招待费。但是偶尔外来人员来食堂吃饭,我们是有收取费用。并且还需要开发票。想问下这个要怎么做账务处理?发票需要怎么开给他们。我们是制造行业。
老师,下午好,我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票,我这边可以公对公给对方公司转账吗?要怎么做账呢?对方公司是养殖企业,不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人,是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了?但是我们跟他们公司没有任何的业务往来,是他们在我们公司挂靠了一个小工程,我们收到业主给的工程款,所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板,但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗?但是这笔钱给出去就不会有下文了
老师,我们公司一般纳税人筹建期,新开办的食堂,有相关单位的在我们这里驻扎,比如厂家机械设备检修的,比如施工的。他们也在这里吃饭,说给钱的一个人一天25,我这个该怎么处理,谁来收,怎么记账怎么入钱,谢谢老师
老师,我家跟对方,一共有两个合同可以给他一起付款么
小规模纳税人身份的生鲜超市 怎么合规处理账务可以让超市,年收入不超500万。 感谢老师赐筹划方案
个人租房给公司30000元的房租,这个个人需要交多少钱税款
制造企业,有一家客户是卖原材料,有一家客户是对原材料制造加工出货出去。这两种入什么科目
老师请问补交以前年度费款,更正申报汇算清缴会产生退所得税,有什么措施可以不退税吗
老师,个体户我老是搞不清楚,如果是核定征收,税务局核定应纳税所得额,还核定了要交的税,意思就是一个季度不能开票超过这么多钱,就算0收入也要交这么多税,如果开票超了核定数,但又在季度不超过30,年不超过120,税咋算
我们酒店还没有开业。但是有收到预收款。可以开销售发票吗
老师 进销存负数 后期如果不补,风险开票人,财务负责人,会计,有没有影响啊。
老师您好,咨询下之前账上实收资本已经载账90万我,但是现在减资到10万了,这个账务应该怎么处理
你好老师,去年开具了50万的发票,确认了37万的成本,今年冲红15万,结转的成本用不用转回,怎么做分录
借,银行存款 贷,管理费职工福利费 请问这样可以吗老师?费用不多,一共也就750+150+750+150+150合计5笔1950元
借银行存款贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费 借管理费用福利费负数
老师,后面这两个借方没看明白,老师的意思是不是先要入完银行账,银行存款增加后,我再做一次才对嘛?
你好,第一个是收到钱的,第二个是红冲计提的管理费用,福利费。这个福利费当时你没有计提吗?
老师,福利费我没有计提过,就是员工吃饭有扣伙食费,在其他应收款里面的,我怎么能不能用起来放一起啊
你好可以的 可以这么做的
直接,借银行存款增加,贷,其他应收款伙食费??还是怎么走两步?
借其他应收款,贷管理费用、福利费。
第一步就是银存增加,后面怎么操作呐老师,具体的分录能麻烦老师完整的说一下嘛,辛苦你了老师
你好,你收到钱不是银行存款增加吗?借银行存款增加待期的应付款做这个,然后你买菜支出做了福利费,借其他应付款,贷管理费用福利费,具体的还有哪一个不明白。
大概就是现在做银行存款增加,贷方,其他应收款伙食费,下次买菜时候做才用做第二步去冲,是这样的吧老师
可以的,可以的,可以这么做的。
问题是我入对公帐的时候备注栏里写了三人十天伙食费,一人六天伙食费,这种情况下我记账怎么写备注
走代收代付就是啊,还是之前的账务处理呀不变
账务处理不变,但是备注不知道怎么写,有同学告诉我说写明显了要胶水的
你在凭证摘要里面写代收代付伙食费
在以后转账的时候备注往来
单位又不是销售餐饮的
好的我明白啦,谢谢老师苦口婆心,祝您工作顺利
不用客气,工作愉快,非常感谢。