你好要是真实情况 真实解释一下就可以的

公司目前进销差价太大,导致增值税税负率高达9.7%,为此税局还专门找过公司,问为什么缴纳这么多增值税,还让写说明,公司也不想缴纳这么多增值税啊,但是又不知道如何合法降税?
老师你好,我想问下,每个月交税,不是留底➕进项➖销项=当月要缴纳的增值税!今天我们办公室其他同事老是让我交税,说要交1个点的增值税,说国家规定滴!为什么哦,我公司有那么多的进销,不需要交税,为什么要硬生生的交这1个点的税!!!我也没有看到相关文件!说税务局里面有有个系统会看到,
老师们,我们是建筑公司(一般纳税人企业),有些项目资质不达标,所以我们就找有资质的公司挂靠项目,那么我们与被挂靠方企业办结算时要扣除管理费,如果我们开增值税专用发票他们,那在结算款中只扣除附加税和印花税,但是如果我们开成增值税普通发票,那在结算时还得扣除增值税的部分,我在刚刚交手额会计她是用excel表格把开普通结算的这种项目,按照项目开给被挂靠方多少销项与实际项目成本进项抵扣后的增值税结算,也就是她得用这种办法把每个挂靠的项目单独要计算出需要承担的增值税,先不说她这种计算工作量太大,不知道这么核算是否合理正确呢?
我公司目前进销差价太大,导致增值税税负率高达9.7%,为此税局还专门找过我们,问我们为什么缴纳这么多增值税,还让写说明,我们也不想缴纳这么多增值税啊,但是又不知道如何合法降税?
老师 老师您好,想咨询一下年底增值税这一块结转分录是怎么写的呢还是不太懂哦我们公司有个税负在里面,每个月底有结转增值税,次月缴纳但是我刚才把进项和销项转到应交税费-未交增值税科目,未交增值税科目有借方余额,但大于缓缴的税款我觉得这里有重复的问题吧平时每月都有缴纳上月的增值税,这样结转进销项又重复了
经营性资产余额和经营性负债余额怎么填?
请问老师,自己交的社保怎么抵扣个税
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今年营业收入是55.05万,去年是0,与上年同期相比,怎么算
老师,你好,我一家公司,持有另一家公司的股权,现在把持有的另一家股权转让一部份给另一个股东,但该公司的实收资本,我们没有出资,现在我们缴纳了股权转让企业所得税,想问一下那个会计分录要怎么处理
巡查来人到公司检查,自己公司员工配合期间发生的租赁场地费用,餐费,住宿费,办公用品费用,入哪个科目?依据是什么?
一般纳税人进项多才可以少交增值税