你好; 借预付账款 贷银行存款 ;按月分摊 :借管理费用-租赁费贷 预付账款
老师您好,我们公司以前的维修车间3月30日止分出去单独成立洪益公司,是独立法人,现收到房屋租赁发票。从今年1月开始每月计提预提费用房租,一到三月份维修车间房屋租赁是进成本,从4月份到12月份开始跟洪益公司维修走往来,代收房屋租赁费并开了4到12月份的房屋租赁发票给洪益,我们付洪益维修费,现在年底要清账。请问我们计提房租是,借:其他应收款~洪益房租,贷:预提费用~房租。房租发票来了,应该怎么做会计分录?
老师,在实际工作中遇到这样一个问题,每月的房租是固定的,但是当月没有收到发票,也没有付款,只做了计提,在次月或者之后付款,房东收款后才安排开专票,请问计提,付款和收款的分录各要怎么写
老师,在实际工作中遇到这样一个问题,每月的房租是固定的,但是当月没有收到发票,也没有付款,只做了计提,在次月或者之后付款,房租收款后安排开专票,请问计提,付款和收款的分录各怎么写
(1)将拥有的境内某处房产自1月1日起出租给境内甲居民企业,租期2年,每月不含税租金10万元,合同约定按度支付。2022年甲企业实际支付租金90万元。 (2)将拥有的境内某处房产自1月1日起出租给境内乙居民企业,每年不含税租金240万元,租期2年,2022年乙企业实际支付租金480万元。 老师:请问一下,这两个都是租金,第一个因为是有合同,所以要看12个月来计算,而第二个不太明白,不是企业所得税要分期均匀分摊吗?为何也跟销项税额一样,实际收480来全部交税,不应该是按当年度应收的240万来算企业所得税吗?
老师,请问下公司一年的房租发票到了还没付款,怎么做分录?房租是从4月份开始算的,五月份来的发票,我是从哪个月开始摊销呢?可以不可以一次性计入费用?谢谢!
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
同行借我们的耗材,按成本价收取的费用,这个该怎么记账呢?
公司采购饮水机费用8010元,赠送客户,这个分录应该怎么做,购进是借:库存商品 贷:银行存款,那赠送的时候应该做收入吗,还需要结转成本不
老师,我登录公司账套显示是2023年第一期,因为后面是代账公司做的,现在接回来自己做的话,我是不是得重新建一个账套做账啊
买车的固定资产最快多久折旧完
老师好,民宿行业购买烟款,起因是因为评星招待评星员,后面没用,老板拿去了,这个该怎么做分录
老师,请问我们从台湾进口半导体设备需要交哪些税种,假设关税:0,成本未税人民币117600,税费怎么计算
老师您好,有员工是3月25日入职的,当月没有计提和发放工作,四月份做了3月和4月两个月(分开)的工资表,并且四月份工作不发放做为押金扣了,这种情况怎么做账务处理
复审纳税信用都要什么资料
老师,个人扣的个税都是公司给交的没有扣个人的钱,这个钱能扣除吗?还是计入营业外支出呢?
现在是应付而未付的部分是要如何处理
你好; 你先期分摊 ;把预付账款冲了之后 ; 剩下的 按月做; 借管理费用-租赁费贷其他应付款