这个结转损益才出来利润
老师,我们老板私人付了挂靠在我们公司的劳务欠款,现在要公账转到他个人,需要写个委托付款说明吗?还有小规模纳税人季度工程施工和工程结算是不是先不结转,完工后在结转?光结转收入和成本就行了
老师我是建筑公司,小规模的,我第三季度做账成本少了,就结转了做账借工程施工 贷应付账款暂估一百多万,但我没有结转成本,我这次四季度工程施工就2402002.08 成本也就这个数,收入是1886908.56 挂的应付账款未付955256.5,请问我这个账怎么做?利润咋结转,求速
老师请问一下这个账,怎么处理一下,我三季度收入是2180734.87,成本是1052032.45,但是我就为了少上企业所得税,暂估了成本应付账款 借工程施工 贷应付账款1128702.42,就做平了,把成本也转了,借主营业务成本贷工程施工2180734.87 但是四季度做账人家开票挂应付款才955256.5 成本就是2402092.08 这样不是利润就负了好多,我怎么把三季度暂估款冲平,是借应付账款,贷工程施工,那成本怎么做分录呢?求速解,谢谢利润都负了
老师请问一下这个账,怎么处理一下,我三季度收入是2180734.87,成本是1052032.45,但是我就为了少上企业所得税,暂估了成本应付账款 借工程施工 贷应付账款1128702.42,就做平了,把成本也转了,借主营业务成本贷工程施工2180734.87 但是四季度做账人家开票挂应付款才955256.5 成本就是2402092.08 这样不是利润就负了好多,我怎么把三季度暂估款冲平,是借应付账款,贷工程施工,那成本怎么做分录呢?求速解,谢谢利润都负了,求解答
老师,公司是小规模纳税人,工程施工企业,这个月营利,我要做暂估,借:工程施工一合同成本,贷应付账款一某某公司,结着结转成本借主营业务成本,贷工程施工一合同成本这样对?
老师你好,请问公司客户对往来账,放在每月什么时间合适?如果放在每月25号,那对账期是从上月26至本月25号吗?
老师!个体工商户公户上面的钱怎么合理取出来呢
统一社会信用代码和纳税识别号是不是同一个东西?
朴老师,请问我们电商交易,有的客户需要发票,我们就开发票,但是收款都电商平台,这个应收账款应该怎么设置科目?
红冲去年的一张发票,进项税怎么做账?
转账是给了成都的京东公司,发票是北京京东公司,这个符合要求吗
我司是高企,销售软件服务,图片是我司技术人员让我提供的数据。其中利税总额是什么?数据从哪些报表获取?创新指标下的所有项目数据从哪些报表获取?
日常报销费用怎么做账
老师,企业支付宝注册下来员工也不能用企业支付宝直接给对方付款,只能使用企业支付宝收款?
个体户生产的该不该用公户发工资
借:主营业务收入 其他业务收入 公允价值变动损益 投资收益 资产处置损益 其他收益 营业外收入等 贷:本年利润 结转各项费用、损失类账户发生额(结转后期末无余额): 借:本年利润 贷:主营业务成本 其他业务成本 管理费用 销售费用 财务费用 税金及附加 信用减值损失 资产减值损失 公允价值变动损益 投资收益 资产处置损益 营业外支出等 计算所得税费用: 借:所得税费用 递延所得税资产(或贷方) 贷:应交税费——应交所得税 递延所得税负债(或借方) 结转所得税费用,计算净利润: 借:本年利润 贷:所得税费用 如果是亏损: 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润 本年实现的净利润: 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 结转本年利润后利润分配余额在贷方的,作如下分录: 按利润总额的10%计提法定盈余公积金 借:利润分配——未分配利润 贷:盈余公积 根据公司情况自主决定是否计提任意盈余公积金 借:利润分配——未分配利润 贷:盈余公积 向股东分配利润 借:利润分配——未分配利润 贷:应付股利 可以合并以下作如下分录 借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——提取盈余公积 利润分配——应付股利
老师我知道这个,我说成本怎么转平,怎么带数字做账
同学你好 转到本年利润
老师你可以带入数字嘛,你是没看懂我的问题
我的意思是怎么做平
借本年利润 贷主营业务成本 先把工程施工转到主营业务成本