和工资一样就可以 借管理费用工资贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资贷银行存款
员工的绩效工资,已经申报过个税。计提费用和发放绩效工资如何做分录?
去年12月提前预计提了原本1月应该发放的绩效,12月分录:借:管理费用-绩效 570000贷:应付职工薪酬570000 ,今年1月实际发放绩效510000,请问1月该怎么做账呢
老师 计提和发放员工绩效怎么做分录
老师,给员工绩效的钱分录怎么做?
老师,请问我2024.02月计提发放2023年度的绩效工资应该怎么做分录
老师,公司和个体户的往来可以转个体户法人账户吗?
老师,模具的维修保养费用应该怎么做账处理啊?
新手小白来制造业第一天让统计5月份6月份订单未收款项情况,怎么下手
老师,这样24年检是不是就是正常的
老师您好,商贸业,第二季度收入高,成本少,交的所得税有点多,可以把库存里的材料先结转一部分成本吗?相当于提前出库了?
请问老师,补交24年25年土地使用税怎么计提?怎么做账?
哪个是内账教学,在哪学内账
车间生产前会先做样品给客户确认,这部分人工成本和大货成本需要分开核算还是一起核算?
6月末勾选确认出口勾选,7月现在里面有张发票错误,能退回吗?怎么退回
老师,我司委托律所出尽职调查报告,对方开票的内容应该是什么?