同学你好 勾选了就要购买方申请红字发票信息表
老师咨询一下 出口退税发票8月做了退税勾选 开错了 10月开了红字信息表 申报的时候需要做进项转出吗?还没退下来的钱 附表二跳出来要做进项转出
老师,收到当月开具的出口退税进货发票并确认勾选了,出口退税申报发现对方单位开错,对方当月已开具红字发票,纳税申报要做进项税转出吗?
出口退税发票已勾选确认提交后发现开票信息开错了,对方这个月重开了红字发票过来,又开了一张正常进项发票,那这个月增值税报表有显示有进项税转出,但是直接上这张票还没有退税成功,请问这要怎么操作?
出口退税发票,已经勾选认证之后,需要开具红字信息表时,是否选择未抵扣?我申报报表时候需要怎么填报?
3月出口退税勾选,7月开具红字信息表退回发票重开,纳税申报时进行转出要补缴税款,但是这张发票并未申报出口退税,后续该怎么操作
老师股权转让0元转让还需要交印花税吗还是0申报还是直接不管了
旅游公司景区内修建停车场入什么科目?
你好老师,公司对公账户大量收无票收入 ,这个有风险吗
我们公司做电瓶车批发的,有乡镇小分销商20多家,他们向我们公司采购后再卖出去,采购时我们开票给他们,他们打款,现在因为有国补政策,所以他们卖出去的车必须要13%的票,小分销商开不出,由我们公司代开,钱进我的公司,定期回款给分销商,这样我们相当于开了两次票,收入虚高,我们怎么处理合适?是不是要分销商开票给我们?
老师,“应交增值税-个税”科目余额为负数,而且负的金额越累越多,光有支付出去的个税,没有贷方金额,这个会有哪些风险呢?
老师,我公公司执行的是企业会计制度,现在有2021年的一个进项税需要做进项转出,今天把钱给交上了,账务怎么处理,谢谢
老师,公司售卖某种机器带有配件是免增值税,但如果配件但卖的话要交税。现在的问题是进了一批带有配件的机器,有几台机器拆开售卖了。假如该机器带有配件进货价是4万元,配件单独进货价是1万元(但我们目前没有单购配件),现在就是配套机器的配件单卖出去2套,请问该怎么处理,请问配件的成本价我怎么算?
请问下填统计局报表我们公司实际库存是有产成品的,外账数据为0,请问我填的时候是填0还是要编个数据。填0就要写理由
老师,应交增值税-个税科目余额为负数,而且负的越累越累,意思是光有支付的账,没有计提的,这个会有哪些风险呢?
老师现在的政策小微企业所得利润额计算有分阶段计算吗?
已经开具了红字信息表,麻烦开全提问
同学你好 你正常申请红字发票信息表就可以
开具后,进项转出了要补缴税款啊,问题是这个抵扣的发票还没有进行退税申报
这个也是购买方申请红字发票信息表 红冲勾选时的分录就可以