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应交税费-城建税跟税金及附加-城建税本年累计金额应该一致对吗

2023-08-07 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-07 16:36

你好,是的,是应该一样的,对的。

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快账用户4475 追问 2023-08-07 16:40

我上月发现上上月计提金额有误0.1,做了红冲,借税金及附加-城建税-0.1在结转损益的时候,借税金及附加-城建税0.1,导致税金及附加本年累计金额没变化,跟应交税费-城建税不一致了,我需要调整一下吗

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齐红老师 解答 2023-08-07 16:42

那您看一下是没有取到数还是怎么回事,正常说你用借方负数是可以的?

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齐红老师 解答 2023-08-07 16:42

看一下科目余额表,就能看到结转水逆成功没有?

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齐红老师 解答 2023-08-07 16:42

看一下科目余额表,看你确认一下结转损益成功没有。

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快账用户4475 追问 2023-08-07 16:55

损益结转成功了,就是金额两个科目对不上了,有这0.1差额

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齐红老师 解答 2023-08-07 16:59

原来是多的,后来红冲了分路是一模一样的,金额也是一模一样的,那不应该有差异了。

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快账用户4475 追问 2023-08-07 17:06

红冲,借:营业税金及附加-城建税-0.1,贷:应交税费-应交城建税-0.1 结转,借:营业税金及附加-城建税0.1,贷:本年利润0.1 之前这么做的,营业税金及附加借方一负一正抵消,科目本年累计金额没变化

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齐红老师 解答 2023-08-07 17:09

结转本年利润,大概分录写反了。

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齐红老师 解答 2023-08-07 17:10

结转本年利润也用负数来表示。借本年利润负的0.1贷税金及附加负数0.1。

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快账用户4475 追问 2023-08-07 17:12

那我是不是要调整过来

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齐红老师 解答 2023-08-07 17:13

我建议你调整过来,然后你再看数据,对不对?

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你好,是的,是应该一样的,对的。
2023-08-07
借:税金及附加   贷:应交税费-应交印花税   借:应交税费-应交印花税  贷:银行存款
2024-05-21
你好,计提城建税,缴纳城建税,结转税金及附加 是这样处理的。
2022-01-05
你好,学员,这个没问题的
2022-03-15
你好,分录是这样对的 ,金额需要自己去核实一下。
2024-08-15
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