你好,按20万收入的进度对应结转成本,不能一次性结转40万
我司是施工企业,按项目结转成本。9月份我们暂估入账是120万,而且这120万已经结转到成本里面去。然后等到12月份来的发票是110万,(反正来的发票金额跟暂估入账的金额不相等)。正常来说我们在12月份冲红120万那笔,然后再按110万的发票正常入账。但是暂估的120 万跟实际入的110万有差额,我们这个要差额要怎么处理?
工程公司,2021年12月开了一笔工程40万,以开票确认收入,当月暂估了成本5万票,发票2022年1月到,到了2月,又有一张成本票回来,12万,但是我在去年没有暂估这12万,这个怎么做分录?
你好..4月份开出去的发票.销售的货物.4月份已经入库.但是发票在5月份开过来的..4月份结转成本少了一部分. 是要在4月份做个暂估入库吗 然后结转相对应的成本吗 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 那我想问的是,销售出库单是5月份的..放在4月份的成本里面吗
老师,2023.4月暂估一笔50万,然后在5月份回来发票40万,但是5月收入是20万,我能全部40万结转成本吗?建安行业
你好,老师,我想问一下建筑业小规模现在申报是按季度申报吗?因为4月份开了60万发票,5月份要开50万发票出去,那我需要确认我的收入110万,但是我当月的成本是在第二季度回来一起算还是只是按当月回来的算,第二因为我的成本不够,那么我需要做暂估入账,通常只能暂估材料 其他交通等费用 招待费用可以暂估吗?
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
老师,你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗?谢谢
老师,制造业每个月缴纳社保,我计提时,是把所有的管理人员缴纳的养老医疗各种加起来然后做到借管理费用~社保 还是说总金额怎么按人头或者工资金额分配?
A企业在一年前给B企业对公账户汇了一笔款,还没有开具发票,由于A企业经营不善,A企业已注销,原A企业的法人代表要求B企业,退还该笔款项到原法人代表的个人卡里,退还之前,B企业应该让A企业提供什么证明,才能给B企业法人代表退款?
老师什么是劳务税。 工程用柴油由甲方或总承包单位提供来源,施工队按实际使用柴油量,按实际使用量每天付款。价格以当地市场挂牌价,含13%的税,可用于抵扣劳务税。
个体工商户更正增值税申报数据,重新填列专票金额,为什么没有重新计税呢
老师, 问一下 债务重组什么情况下用投资收益 啥情况又用其他收益 我之前听课的时候听懂了的 好会儿没复习 又给整忘了,纯金投收 非纯金其收 债权人只用投收是不 我记不起来了[捂脸],解析下
那我暂估这回来发票了,6.7月没有收入,我就只能先挂在工程施工科目?那第三季度的时候成本没有结转过来肯定是成本虚低的呀
收入是和成本匹配的哈,不是按照收到的发票来结转的
是这样的老师,23.4月份暂估了50万发票,5月份的时候回来30万,我做暂估分录负数,当月开票只有20万,我怎么做呢
成本暂估,回来多少发票就冲多少暂估。收入结转成本是根据工程结算的进度来结转成本的,所谓完工百分比法。
我们是小企业会计准则,没有办法按照完工百分百,我这边就是按照开票记收入的
我说的是结转成本,不是做收入
那我当月没有收入,我也直接结转到成本吗?不是说有收入才结转吗?
没有收入不结转的哈,收入和成本匹配进度
那我之前做的暂估的时候是有收入的,之后回来发票,应该是跟当月没有关系的啊,因为这个成本不是当月发生的,是之前的啊
建筑行业不是你那样的思路哈,请看看中级或者自己买本建筑行业会计系统学习,不然,要出问题的
你们网校的老师有的说这样可以,有的又说不行,都给我整蒙圈 了
不要听老师说啥,自己系统学习一下建筑行业会计就知道谁对谁错了。